入你好,你們有符合這政策的收入嗎?
全國稅收調查表,第44行,本年適用出口退免稅政策的出口貨物銷售額該怎么填寫
2.甲出口生產企業為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關經濟業務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款300萬元稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業取得的增值稅專用發票本年8月符合抵扣規定。要求(1)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;(2)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業本年8月應繳納的增值稅;(4)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業本年8月應退稅額;(7)計算該企業本年8月的當期免抵稅額。
.甲出口生產企業為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年8月有關經濟業務為:購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款300萬元,稅額39萬元。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格為150萬元。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額為200萬元,收款226萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣300萬元。該企業取得的增值稅專用發票本年8月符合抵扣規定。要求:(1)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額:(2)計算該企業本年8月免抵退稅不得免征和抵扣稅額;(3)計算該企業本年8月應繳納的增值稅:(4)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額的抵減額;(5)計算該企業本年8月出口貨物免抵退稅額;(6)計算該企業本年8月應退稅額;(7)計算該企業本年8月的當期免抵稅額。
甲企業為增值稅一般納稅人,其生產的貨物既有國內銷售,又有出口銷售,該企業10月份從國內市場購進一批原材料,取得的增值稅專用發票上注明價款200萬元,增值稅26萬,原材料已入庫,款項已通過銀行存款復當月內銷貨物不含稅銷售為100萬元。外銷貨物的出口離岸價為250萬人民幣,該企業出口貨物適用免抵稅,年底退的稅的稅收政策,上期留底稅額6萬元,假定上述貨物均適用于3%的增值稅稅率,出口退稅為9%。要求1編制該企業購進原材料的會計分錄,二編制該企業內銷貨物的會計分錄。三,編制該企業出口貨物的會計分錄。四,計算該企業當期增值稅不得免征和抵扣稅額。
11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
公司3個股東,其中只有一個股東投資款入賬使用了,其他兩個股東的還沒有投入,現在公司運營不下去解散的話,其他兩個股東是必須要投入投資款才能清算嗎?
老師,我手里有家公司在申請首次出口退稅 剛剛稅務專管員說 我這個外貿企業出口退稅出口明細申報表這里的發票號是1 這個發票號不是系統自動生成的嗎
老師,我們公司要做股轉,賬面利潤為負,但銀行有3000元不到,做互轉的時候需要考慮銀行賬戶的錢嗎?
怎樣更改之前月份的財務報表
老師,員工父母去世,公司發了1萬元慰問金,這個沒有發票可以入賬嗎?
二房東沒有進項房租發票,還可以開具什么科目的發票?
2024稅務年報是啥意思?指的是什么
老師匯算清繳怎么做?
老師,紅沖的發票對應的銷項已經交稅,重新開的發票產生的銷項怎樣處理?是交還是抵消已經紅沖的紅字銷項?
有這項的
在增值稅報表上可以找到這個嗎
你好,一般是在你賬面單獨找