您好 借:主營業務成本8000 貸:應交稅費-個人所得稅 1600 貸:銀行存款 6400 應該這樣寫分錄
#提問#請問老師接到勞務費發票代扣代繳,先去個稅系統勞務報酬申報,然后扣稅后的金額轉給客戶,比如發票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業務成本6400,應交稅費-應交個人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對嗎?謝謝
老師,客戶去稅局代開發票給公司,然后發票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
老師,客戶去稅局代開發票給公司,然后發票的個人勞務所得稅由公司代繳納,5月份已經扣繳了,當時分錄記借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款,現在的情況是這個稅費由我們公司承擔,該怎么做這個分錄呢?
老師好,第三方公司9月份代我們發一名工人工資時發了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應收賬款8000 貸:主營業務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發工資時發給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應收賬款8000 貸:主營業務收入7767 貸:應繳稅費233 成本:借:主營業務成本8000 貸:應付職工薪酬8000 借:應付職工薪酬8000 貸:應交稅費-個稅90 貸:應收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數收回:借銀行存款90,貸應收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環反復嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發了90元?
老師,像個人代開服務費這樣的發票,右下角寫的,咱們企業給代扣代繳個稅,那個稅系統怎么操作?是先操作他自己的?還是和企業員工批量一起走個稅系統?這個分錄怎么做。 ?借,主營業務成本-勞務費,貸銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。 對么?
還有就是供應商是不含運費的,我們要付運費,入庫是不是按運費算在入庫成本里面
做一個運輸公司的全盤賬要有什么補充資料?比如計提工資表,折舊表,稅費等還有什么?還需要做什么?
老師,個稅錄入系統了辦理入職了,但是有時單位沒有活,可以申報0元工資嗎
去年開的發票 幾年沖紅了 這筆錢也是退回來了 以前是工資的形式轉出去的,現在退回來的怎么記賬會計分錄,簡單的
合伙企業經營所得能彌補以前年度虧損嘛,時長是多久呀?
股權變更,由個人變為公司全額持股有什么風險
工業制造業購買原材料煤,煤進行篩選后塊煤直接用于生產,煤渣用于填平內廠區及工廠進出必經山路的填鋪,請問這兩部分煤渣該計入什么會計科目?
行政事業單位,用國庫集中支付付款買電腦,會計分錄(借:固定資產5000貸:財政撥款收入5000)最終影響凈資產,凈資產增加5000元,如果是用線下專戶付款,會計分錄(借:固定資產5000貸:銀行存款5000),資產一增一減,不會影響凈資產。請問為什么同樣一筆業務,支付方式不同,對凈資產影響不同,是哪里分錄有問題嗎?
拿第一個商品舉例:出入庫單價都是220,沒有差價嗎?那公司賺什么呢?正常不是應該買來入庫220然后比如出庫賣250,這樣才有差價才有的賺嗎?
問一下,可以一次性開一張200多萬的發票嗎?會預警嗎
老師反不清,那就是這稅也是公司出了不是他個人出的,這代扣代繳了的稅也是成本了?然后再做一筆分錄借應交稅費-應交個人所得稅(代扣代繳,1600,貸銀行存款1600,老師是這樣嗎?謝謝
是個人承擔啊? 您本來該支付8000給對方 然后扣了稅只付了6400?