主要是看你是哪種補(bǔ)貼。獨(dú)生子女補(bǔ)貼不用繳納個(gè)人所得稅。生育津貼免征。差旅津貼不征,困難補(bǔ)助也是免征個(gè)稅。
老師您好,我想咨詢下,我們公司因資金周轉(zhuǎn)困難,然后有4個(gè)月的工資暫未發(fā)放,截止目前為止,2020年3月實(shí)際申報(bào)的個(gè)稅是2020年1月份工資表。現(xiàn)在10月份申報(bào)的個(gè)稅實(shí)際只申報(bào)到2020年5月份工資表,由于之前的會計(jì)計(jì)算個(gè)稅時(shí),工資表上少扣了員工的,實(shí)際申報(bào)繳納的員工個(gè)稅要多一些,這個(gè)時(shí)候我該怎么進(jìn)行調(diào)整呢?以及到了2021年1月,我要把2020年1-12月份的工資表個(gè)稅都申報(bào)完嗎?如果沒有發(fā)放工資呢
有哪些補(bǔ)貼或啥可以不并入應(yīng)付工資?2019年-2020年的工資表,工資表的實(shí)發(fā)工資,會比銀行實(shí)際發(fā)放的少。 現(xiàn)在如果不調(diào)整應(yīng)發(fā)工資,怎么調(diào)整比較好?(高新審計(jì)要這些底稿)。 例應(yīng)付工資6000元(個(gè)稅已申報(bào)6000元),扣完醫(yī)社保實(shí)發(fā)工資5000元,但是銀行發(fā)放流水是6300元。
老師:請問一下,現(xiàn)在要匯算清繳了。之前年份賬中前面會計(jì)做了原材料的預(yù)估,就有519155.75元,計(jì)提了人工工資還未發(fā)放有477721元。這個(gè)肯定是沒有材料票可以沖掉預(yù)估的,另外人工工資也不可能再做發(fā)放的。這個(gè)若做匯算調(diào)增,是放在哪里,人工資應(yīng)該就是比如我賬面做了100萬,而這里并沒有發(fā)放47萬多就要稅法53萬,調(diào)增47萬??另外這個(gè)預(yù)估的材料怎么填匯算清繳表?如果調(diào)了,我的賬還去調(diào)整嗎?按理匯算調(diào)表不調(diào)賬,但我不賬上一直掛著去年的應(yīng)付-預(yù)估貨款和工資嗎?
員工工資發(fā)放搞錯(cuò)了,5月份發(fā)了五月份的工資5萬元,但是做外賬的時(shí)候以為沒發(fā)的,就在6月份又發(fā)了一次5萬元,但是個(gè)稅申報(bào)只申報(bào)了1次5萬元,這個(gè)需要怎么調(diào)整賬呢?就是第二次發(fā)放的5萬元其實(shí)不應(yīng)該發(fā)放,可是如果把第二次發(fā)放的憑證刪除,那我的報(bào)表上會顯示資金多了5萬,可是2023年12月份的季報(bào)是25萬的資金都話,那我做匯算清繳年報(bào)的時(shí)候資金就會變成了30萬,這樣是不是不行的啊
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請問發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會計(jì)科目?會計(jì)分錄寫一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請問我這樣做會計(jì)分錄對嗎?30元個(gè)稅不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對嗎?30元不通過”應(yīng)交個(gè)人所得稅“這個(gè)科目核算,在工商年報(bào)時(shí)計(jì)算納稅總額,這30元要算在里面嗎?還是不通過應(yīng)交個(gè)人所得稅核算不能算?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
現(xiàn)在主要是為了調(diào)工資表,在不動應(yīng)付工資的情況下,補(bǔ)一些工資進(jìn)去,讓實(shí)發(fā)跟銀行流水一致。老師,獨(dú)生子女及差旅津貼大概指什么?
獨(dú)生子女補(bǔ)貼。他不屬于工資薪金性質(zhì)。不用征收個(gè)稅。所以也不用記入應(yīng)付職工薪酬做納稅申報(bào)
差旅津貼,指午餐補(bǔ)助。隨工資發(fā)放。但一般記入差旅費(fèi)。不計(jì)入職工薪酬