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請問老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費加計扣除,A項目立項時間1-6月,A項目按照截止到6月的研發(fā)費進行的加計扣除,而6-12月份發(fā)生的沒有加計扣除。但是單位要上市,上市審計人員說如果沒有完成立項的報告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計扣除。請問老師,財務(wù)負(fù)責(zé)人讓我重新計算后覆蓋申報,我想知道這種操作是否有稅收風(fēng)險。

2022-06-16 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 08:15

您好,是要在21年匯算清繳加計扣除?那就抓緊補立項資料

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快賬用戶8516 追問 2022-06-16 09:57

補充立項資料內(nèi)部補充就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 12:47

您好,是的,您的理解非常正確

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您好,是要在21年匯算清繳加計扣除?那就抓緊補立項資料
2022-06-16
您好,是21年開票在3季度申報上半年的
2022-01-18
你好,要是滿足這些條件就選擇是
2021-02-05
你好,你的問題是什么
2022-05-21
你好,同學(xué) 1.全年一共預(yù)扣預(yù)繳=(15000*12-108000-60000)*3%=360 2.5月份稿酬所得出版社應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅=(15000%2B5000)*(1-20%)*20%*70%=2240 3.獲得教育部頒發(fā)的資金50000元免稅 4.企業(yè)債券利息收入1500扣稅=1500*0.2=300 5.股票分紅所得和股票轉(zhuǎn)讓免征 6.給公司財務(wù)人員培訓(xùn)預(yù)扣個稅=30000*(1-20%)*30%-2000=5200 由于張教授綜合所得收入超過12萬元,因此需要匯算清繳 全年應(yīng)納稅所得額=(15000*12-108000-60000%2B(15000%2B5000)*(1-20%)*70%%2B30000*(1-20%))=47200 全年應(yīng)納稅=47200*0.1-2520=2200 應(yīng)退稅=360%2B2240%2B5200-2200=5600
2022-05-20
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