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老師好!去年有一筆主營業務成本結轉錯誤,:借:主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這筆跨年的分錄怎么做啊?

2022-06-16 08:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-16 08:09

你好 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶2996 追問 2022-06-16 08:47

老師這個是沖紅分錄吧,還要做一筆正確的分錄就是現在的實際數吧

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快賬用戶2996 追問 2022-06-16 08:48

如果實際是12萬,怎么做分錄,麻煩詳細些,不用走利潤分配科目嗎?我是新手

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齊紅老師 解答 2022-06-16 09:00

你這個需要做正確的分錄是什么,我給你調整分錄

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快賬用戶2996 追問 2022-06-16 09:01

錯誤的是10萬,正確的是12萬

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齊紅老師 解答 2022-06-16 09:11

那么補充進去就可以的 借:以前年度損益調整 2 貸:庫存商品 2

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你好 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整
2022-06-16
把主營業務成本結轉到本年利潤,就可以最后本年利潤結轉到未分配利潤。
2021-08-27
紅沖的話應該是 借庫存商品 貸以前年度損益調整,然后 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤, 如果說你是小企業會計準則的話,那你直接用直接借庫存商品貸利潤分配未分配利潤就可以了。
2022-03-18
你好! 對應的收入是什么時候確認的呢?
2020-08-27
你好 借庫存商品a產品, 貸庫存商品B產品做這個。
2021-12-24
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