你好;? ? ?有的企業(yè)會(huì)賺取稅點(diǎn) ; 人家就是想多收你的;? ??
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購(gòu)買方),那我們給他開(kāi)專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽(tīng)身邊的人說(shuō)是小規(guī)模納稅人就一定得開(kāi)普票,開(kāi)普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方叫別人給我們開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn),開(kāi)出去的話我就要按9或者13開(kāi)吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點(diǎn)?我要收幾個(gè)?
請(qǐng)問(wèn),我們掛靠了一家一般納稅人,他開(kāi)給甲方的是9%的票,也要求我們開(kāi)專票,但是我們是小規(guī)模,只能開(kāi)出3%的,可是我們可以開(kāi)自產(chǎn)苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣嗎,可是還要收我們3%,她說(shuō)她們要多交企業(yè)所得稅,我不明白雖然是普票但是也按9%扣除抵扣了,為什么還要多交3%
老師,用3%開(kāi)出發(fā)票..一個(gè)月開(kāi)了30W的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,如果我們收到了供應(yīng)商提供的13%的專票..也不能抵扣,我們還是要自己支付30W的3%也就是9千元的稅費(fèi)對(duì)嗎?也就是我們收到的專票的稅額沒(méi)有任何用..不能抵扣..我們就是多支付了稅費(fèi)吧
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購(gòu)了一批大米,對(duì)方小規(guī)模納稅人,他開(kāi)具的3%的專票,說(shuō)是給我們公司我們可以按9%來(lái)抵稅,老師這個(gè)說(shuō)法正確嗎?按常理不是應(yīng)該開(kāi)3%我就只能按3%進(jìn)行抵扣嗎?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過(guò)了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒(méi)變更過(guò)來(lái)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫(xiě)分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開(kāi)票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開(kāi)教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票
這3%可以不用交是嗎
你好;? 你開(kāi)免發(fā)票給對(duì)方;? 對(duì)方可以抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅的;? ? ?不應(yīng)該多收的 ; 企業(yè)所得稅? 對(duì)方符合小微不; 對(duì)方屬于什么類型的??
屬于小微
你好 ;? 符合小微對(duì)方按2.5%或者5%報(bào)所得稅的;? ? ?如果對(duì)方幫你們開(kāi)票? 掛靠的話;? ?不僅僅是考慮增值稅和附加稅的; 還得考慮印花稅 和企業(yè)所得稅部分的? ?
把我們開(kāi)票給他們是不是普票比專票合適一些
?你好 ;? 是的。 開(kāi)普票就行了。? 自產(chǎn)自銷; 你開(kāi)免稅出去? ?
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好??