是的,就是那樣處理的呀
收到去年繳納的航天稅控服務費280元,怎么做憑證。去年付款做的憑證是,借:管理費用280 貸:銀行存款280 借:應交稅費_應交增值稅_未交增值稅280 貸:管理費用280
老師 航天稅控服務費 當時做的 借:管理費用 貸:銀行存款 280的稅沒有抵扣 這個分錄對嗎
老師 航天稅控服務費 當時做的 借:管理費用 貸:銀行存款 280的稅沒有抵扣 這個分錄對嗎
老師 航天服務費 做了借 管理費用/辦公費 貸 銀行存款 這月抵扣怎么做分錄
#提問#稅控盤維護費280當時沒抵扣分錄是借管理費用 貸 銀行存款 過幾個月抵扣了 分錄怎么寫是借應交稅費280 貸管理費用280 還是借管理費用-280 貸應交稅費-280 負數填寫的話不會重復管理費用
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。