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某家用電器商場為增值稅一般納稅人,某月發生如下經濟業務:(1)銷售空調取得含稅銷售額80000元,同時提供安裝服務收取安裝費10000元。(2)銷售電視機40臺,每臺含稅零售價2400元。(3)代銷一批數碼相機,含稅銷售額為150000元。(4)當月該商場銷售其他商品含稅銷售額為87750。(5)購進熱水器25臺,不含稅單價800元,貸款已付;購進播放機50臺,不含稅單價600元。這兩項業務取得增值稅專用發票。(6)購置生產設備1臺,取得的增值稅專用發票上注明的價款35000元,增值稅稅額4550;購進辦公用品,取得普通發票金額為2000元。(7)另知該商場上期有未抵扣的進項稅額3000元。(8)當期獲得的增值稅專用發票已經申報抵扣。要求:根據上述資料,計算該商場本月的增值稅銷項稅額、進項稅額和應納稅額。

2022-06-14 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-14 17:58

你好,(1)計算當期進項稅額 =(800×25+600×50)×13%+4550=11050(元)?

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 18:01

計算該商場本月的增值稅銷項稅額 =80000(80000%2B10000)÷(1+13%)×13%+2400÷(1+13%)×40×13%+(15000÷13%)×13%+87550÷(1+13%)×13%

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-14 18:02

(7)另知該商場上期有未抵扣的進項稅額3000元。 計算該商場本月應納稅額=80000(80000%2B10000)÷(1+13%)×13%+2400÷(1+13%)×40×13%+(15000÷13%)×13%+87550÷(1+13%)×13%-11050-3000

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你好,(1)計算當期進項稅額 =(800×25+600×50)×13%+4550=11050(元)?
2022-06-14
你好,這里增值稅是按13%的稅率計算??
2022-06-14
你好! 業務1銷項稅額 (80000+10000)/1.13*13%=10353.98 業務2銷項稅額 40*2400/1.13*13%=11044.25 業務3銷項稅額 150000/1.13*13%=17256.64 業務4銷項稅額 87750/1.13*13%=10095.13 業務5進項稅額 25*800*13%+50*600*13%=6500 業務6進項稅額4550 業務7留抵3000
2022-06-14
你好,同學 1計算該商場3月份的應抵扣的進項稅額=800*50*0.13%2B100*600*0.13%2B9100%2B6000=28100 2計算該商場3月份的銷項稅額=(160000%2B20000%2B80*2400%2B175500)/1.13*0.13%2B15000/1.06*0.06=63835.78 3該商場3 月份的應納增值稅稅額=63835.78-28100=35735.78
2022-05-30
你好,該商場3月份應納增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=(180800%2B19210)/1.13*13%%2B2260/1.13*13%%2B169500/1.13*13%—2600—(50*800%2B100*600)*13%—20000*9%
2022-12-16
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