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Q

、某企業一般納稅人,企業某月有關經營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。(3)購進生產用液晶面板,取得增值稅專用發票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發票注明稅額300元。(5)購進一輛銷售部門的貨車,取得稅控機動車銷售統一發票注明稅額390000元。(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發票注明稅額1200元。已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。要求:1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額2、計算甲公司當月采取以舊換新方式銷售N型彩電的銷項稅額3、計算準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額4、計算當月增值稅應納稅額

2022-06-12 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-13 05:57

1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500

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齊紅老師 解答 2022-06-13 05:57

計算甲公司當月采取以舊換新方式銷售N型彩電的銷項稅額 500*4520/1.13*0.13=260000

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齊紅老師 解答 2022-06-13 05:58

計算準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額 480000+

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齊紅老師 解答 2022-06-13 05:58

4、計算當月增值稅應納稅額 786500+260000-480000

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1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷項稅額 (6780000+56500)/1.13*0.13=786500
2022-06-13
同學你好 1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額——(6780000加56500)/(1加13%)*13%
2021-12-16
你好 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=6780000/1.13*13%%2B56500/1.13*13%%2B500*4520/1.13*13%—480000
2022-05-06
您好 甲公司當月應納增值稅額6780000/1.13*0.13%2B56500/1.13*0.13%2B500*4520/1.13*0.13-480000=566500
2022-05-06
你好請把題目部分復制過來
2023-04-28
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