您好,實際上你們有銷售業務嗎?
老師您好:我們是運輸公司主營業務收入為給外面公司開增值稅運輸發票,很多時候對方打進我們公戶10元,我們扣除開發票票點(比如:6000元)剩余94000我們用私戶回給對方,公司成立3年了公司對公賬戶與老板私戶流水太大了。我想用以下辦法你看可以嗎? 1.對方給我轉10萬我開出運輸票10萬,直接用對公賬戶回94000元。(我只保留6000元記內賬) 2.對方直接對公戶轉10萬,隔幾天我對公回10萬,運輸發票開出10萬,開票稅點收入直接讓對方私戶對私戶轉。請問以前兩種哪一種會好些?或者請老師幫我提出更好的建議。我們每月都有進賬發票(賣油)
老師,我們去年5月新開公司是在網上中石化平臺給自己公司運輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個公司給我們總對公賬戶買充加油,中石化把增值稅發票開給我們運輸公司了,但我們這個賣加油卡公司賣加油卡都是賣給(個人)所以沒有銷項稅增值稅發票一直沒開(公司基本戶有錢進出)公司只做內賬沒做外賬可以嗎?相應不開增值稅發票沒有收入。每月報稅可以一直零申報?請老師指點
老師,您好。目前《商品和服務稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預付卡銷售和充值、建筑服務預收款等)開具不征稅發票,其他不征稅收入只需要開具收據即可。意思比如我現在公司去中石化開了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現在一次性充值了5000,還沒實際加油,這種情況中石化開票給我只能開“不征稅”,我也不能作為管理費用入賬稅前扣除嗎?但是實際我是收到13%的專票,并且作為本月的費用入賬,下月做企所稅預繳的時候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規定具體是指什么呢?
老師好,公司經營用電采用柴油發電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師好,公司經營用電采用柴油發電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發票計入借主營業務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
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有銷售業務但都是銷售給個人(跑長途運輸的)但對于公司來講銷售給個人沒法開具增值稅發票,再說個人都不要發票
你好!按規定需要確認無票收入的
我知道,但異味這個發票后期需要開出去。但我這賣給個人都是給對方有現金折扣,也就是說這票永遠都不開了。比如:司機給我轉9300元,我給他充10000元的油
你好,在開發票時,確認有票收入的同時可以沖回無票收入