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1進(jìn)項(xiàng)是指這個(gè)月我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 月底就要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?還是 這個(gè)月我勾選了那幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我賬面就體現(xiàn)那幾張發(fā)票

2022-06-09 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 13:07

進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)月勾選的才叫進(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶6950 追問(wèn) 2022-06-09 13:11

是不是我來(lái)一張發(fā)票 就可以做到賬里

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:12

是的,收到發(fā)票就做帳。

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快賬用戶6950 追問(wèn) 2022-06-09 13:14

那本月我不能都勾選 進(jìn)項(xiàng)是哪個(gè)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:15

沒(méi)有勾選的記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶6950 追問(wèn) 2022-06-09 13:18

月底我要把勾選的進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:19

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶6950 追問(wèn) 2022-06-09 13:21

銷項(xiàng)也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后賬面上應(yīng)交的稅額跟報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)能一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:21

是的,這樣處理是正確的。

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快賬用戶6950 追問(wèn) 2022-06-09 13:25

我就按正常結(jié)轉(zhuǎn) 我賬面跟報(bào)稅系統(tǒng)上的留底數(shù)也能對(duì)起來(lái)?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 13:26

是的,這個(gè)是能對(duì)上的。

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進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)月勾選的才叫進(jìn)項(xiàng)。
2022-06-09
?你好1.? ? 你? 參考附件的分錄來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)? ?2.? ? 你正常是你勾選后結(jié)轉(zhuǎn); 你要確定金額才好做結(jié)轉(zhuǎn)金額的??
2022-06-07
您好,那您資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目不平,差異多少
2021-07-13
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-08-01
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-19
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