?你好;? ?你貸方說(shuō)明你們要繳納 稅費(fèi)嗎 ? 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
老師上個(gè)月手工登記憑證匯總表少登記了一張,分錄為借庫(kù)存商品借應(yīng)交稅金增進(jìn)貸應(yīng)付賬款,導(dǎo)致報(bào)表里面自然也少了寫一筆數(shù)據(jù),老師我是不是10月份補(bǔ)進(jìn)去就行了?就在憑證匯總表上補(bǔ)登下,其他不用動(dòng),分錄在9月憑證里也不用拿出來(lái)
老師好,這個(gè)初次購(gòu)入增值稅稅控專用設(shè)備的分錄,借方的固定資產(chǎn)是登記價(jià)稅合計(jì)金額,然后按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購(gòu)買時(shí)候的稅款登記在這個(gè)減免稅款中對(duì)嗎?比如說(shuō)購(gòu)買時(shí)候價(jià)款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產(chǎn) 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免 60 貸:管理費(fèi)用60。是這樣嗎?那到發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi)的也是同理嗎,先合計(jì)金額,再把稅款寫到減免稅款里?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下登記增值稅明細(xì)賬,憑證上的轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額3790.28登賬簿時(shí)是不是在借方用紅筆登記?然后借方那筆就用黑筆在賬簿上登記?本月合計(jì)是0?
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問(wèn)題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒(méi)有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問(wèn)題是:本年利潤(rùn)科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來(lái)又覺(jué)得不太對(duì),就問(wèn)了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說(shuō)是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師,小白提問(wèn) 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請(qǐng)您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤(rùn) 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁(yè)格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤(rùn)科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問(wèn)題來(lái)了:現(xiàn)在月末,本年利潤(rùn)是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時(shí)候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對(duì)不對(duì)。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計(jì)類怎么做暫估成本分錄?
個(gè)體戶日常開票不到兩萬(wàn),法人銷售不動(dòng)產(chǎn)代開發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動(dòng)產(chǎn)的稅還是這個(gè)個(gè)體戶也要補(bǔ)稅
請(qǐng)問(wèn)老師很早之前的財(cái)務(wù)提取了備用金提取了10多萬(wàn),后面一直沒(méi)有沖掉這筆錢,然后財(cái)務(wù)沒(méi)有交接直接走了,然后現(xiàn)在就是一直了一筆現(xiàn)金有10多萬(wàn),但實(shí)際上并沒(méi)有這個(gè)現(xiàn)金要怎么辦?
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
勞務(wù)合同可以按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅嘛?
勞務(wù)合同與勞動(dòng)合同有什么不同,怎么區(qū)分呀?
收匯時(shí),匯率可按收匯當(dāng)天的,也可按月初第一個(gè)工作日的,如后者的話,是出口那個(gè)月的還是收匯那個(gè)月的月初笫一個(gè)工作日呢?
中級(jí)題庫(kù),什么時(shí)候更新25年內(nèi)容
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)開發(fā)票有什么稅種,可以享受哪些優(yōu)惠政策呀?
登這種賬簿把最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的數(shù)據(jù)填上去之后,本月合計(jì)是0了,本年累計(jì)也全是0[裂開]
?你好 ;? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)了肯定是0的;? 本身這個(gè)增值稅明細(xì)科目月末要處理結(jié)轉(zhuǎn)的? ;? ?
意思我這樣登這個(gè)賬簿是對(duì)的了?憑證上貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅3790.28登賬簿時(shí)我用紅筆登的,結(jié)轉(zhuǎn)到借方那筆我用黑筆在賬簿的借方登,然后本月合計(jì)時(shí)剛好等于0,是這樣登吧?剩下的其他稅種我是不是應(yīng)該用三欄式明細(xì)賬把他們分開各自登記一遍?
?你好 1. 是的 。 對(duì)的; 記得 明細(xì)? 科目? 三級(jí)科目都結(jié)轉(zhuǎn)哦? ?