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老師好,這個初次購入增值稅稅控專用設備的分錄,借方的固定資產是登記價稅合計金額,然后按規定抵減的增值稅應納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購買時候的稅款登記在這個減免稅款中對嗎?比如說購買時候價款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應交稅費-應交增值稅減免 60 貸:管理費用60。是這樣嗎?那到發生技術維護費的也是同理嗎,先合計金額,再把稅款寫到減免稅款里?

老師好,這個初次購入增值稅稅控專用設備的分錄,借方的固定資產是登記價稅合計金額,然后按規定抵減的增值稅應納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購買時候的稅款登記在這個減免稅款中對嗎?比如說購買時候價款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應交稅費-應交增值稅減免 60 貸:管理費用60。是這樣嗎?那到發生技術維護費的也是同理嗎,先合計金額,再把稅款寫到減免稅款里?
老師好,這個初次購入增值稅稅控專用設備的分錄,借方的固定資產是登記價稅合計金額,然后按規定抵減的增值稅應納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購買時候的稅款登記在這個減免稅款中對嗎?比如說購買時候價款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應交稅費-應交增值稅減免 60 貸:管理費用60。是這樣嗎?那到發生技術維護費的也是同理嗎,先合計金額,再把稅款寫到減免稅款里?
2022-05-11 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-12 00:50

你好同學 第一筆分錄金額較小,直接計入管理費用即可。 但是每二筆分錄實務中,必須當月有應納稅額可以抵扣,否則需要延后才能作賬務處理。 發生技術維護費也是這樣處理。 政策規定: 按現行增值稅制度規定,企業初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。 有問題再聯系。

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快賬用戶7818 追問 2022-05-12 01:10

老師,這個分錄給了一個例題,a把增值稅計入管理費用是錯的。但是這個題目也沒有說是一般納稅人還是小規模啊,如果是小規模,購入的不是一起計入管理費用嗎。。。

老師,這個分錄給了一個例題,a把增值稅計入管理費用是錯的。但是這個題目也沒有說是一般納稅人還是小規模啊,如果是小規模,購入的不是一起計入管理費用嗎。。。
老師,這個分錄給了一個例題,a把增值稅計入管理費用是錯的。但是這個題目也沒有說是一般納稅人還是小規模啊,如果是小規模,購入的不是一起計入管理費用嗎。。。
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齊紅老師 解答 2022-05-12 01:21

是的,這道題是應計入固定資產,因為價值大。你剛才給我說的260,我以為是260元。

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你好同學 第一筆分錄金額較小,直接計入管理費用即可。 但是每二筆分錄實務中,必須當月有應納稅額可以抵扣,否則需要延后才能作賬務處理。 發生技術維護費也是這樣處理。 政策規定: 按現行增值稅制度規定,企業初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。 有問題再聯系。
2022-05-12
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2021-07-26
您好,這個的話借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用? ?這個是對的
2024-07-19
同學,您好,什么時候抵稅,什么時候再做。
2020-08-11
您好,實際抵減增值稅去做你這個需要管理費用做借方負數不是貸方,7月申報所屬期6月需要交稅嗎?需要那6月也同時做抵減分錄,
2021-05-15
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