你好同學 第一筆分錄金額較小,直接計入管理費用即可。 但是每二筆分錄實務中,必須當月有應納稅額可以抵扣,否則需要延后才能作賬務處理。 發生技術維護費也是這樣處理。 政策規定: 按現行增值稅制度規定,企業初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。 有問題再聯系。
一、小規模納稅人購買防偽稅控系統的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
老師好,這個初次購入增值稅稅控專用設備的分錄,借方的固定資產是登記價稅合計金額,然后按規定抵減的增值稅應納稅額 借方的減免稅款是指 之前登記的拆開,把購買時候的稅款登記在這個減免稅款中對嗎?比如說購買時候價款200,稅款60。那第一筆分錄就是借:固定資產 260 貸:銀行存款260。第二筆:借:應交稅費-應交增值稅減免 60 貸:管理費用60。是這樣嗎?那到發生技術維護費的也是同理嗎,先合計金額,再把稅款寫到減免稅款里?
6.鑫安公司2300元的應收賬款確實無法收回,經批準作為壞賬處理,應編制的會計分錄是()A.借:資產減值損失2300貸:壞賬準備2300B.借:營業外支出2300貸:應收賬款2300C.借:管理費用2300貸:應收賬款2300D.借:銀行存款2300貸:營業外收入23007.鑫安公司銷售生產余料一批,價值5200元,增值稅稅率13%,給予購買方200元的商業折扣,并提供“2/10,n/30”的現金折扣,問:如果購買方第8天付款,下列說法錯誤的是()A.200元的商業折扣不能作為應收賬款的入賬價值B.銷售余料時,應貸記主營業務收入5200元C.鑫安公司新增650元的增值稅銷項稅額D.購買方享受的現金折扣額,購買方的賬務處理應貸記財務費用100元8.鑫安公司2019年7月1日取得面值10000元,6個月到期的不帶息票據,10月1日該公司持票據向銀行貼現,貼現率為9%,則該公司可得貼現凈額為()元。A.9775B.2700C.3200.5D.977.5
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
購買增值稅稅控專用設備的 庒欣老師講的是這個分錄,然后固定資產還要折舊 借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 但是書上我記得寫的是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用 哪個對啊
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
老師,我以前是代賬公司會計,在家帶娃四五年了,想系統的學習實操工作中的財務知識,有推薦的課程嗎
老師你好,我想問一下135這個題目的第五問為什么答案里面1-6月的凈利潤在時間權重是5/12,不是6/12
如果公司25年注冊,資本未到位。26年向銀行借款,那所發生的利息支出可以抵扣嗎
生產出口企業什么時候開發票,是報關單結關后嗎?
房地產甲方購買的苗木款7700元,怎么做會計分錄?
在填匯算清繳利息支出時,債權性投資與其權益性投資比列為:金融5:1,那么公司注冊資金為10,2023年借了50,然后到了年底還有20沒還,2024年借了45,還了15,還有30沒還,那么2024年這個公司的債權性投資與其權益性投資比列是多少,怎么算的
廣發銀行,和紫金保險公司是金融機構嗎
收到個體戶在12月份稅務總開具的標注有有代扣代繳字樣個稅的一張發票,企業一直沒有代扣,請問現在怎么處理,可以讓他個人匯算清繳繳納嗎
老師,匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發還是應發
老師,這個分錄給了一個例題,a把增值稅計入管理費用是錯的。但是這個題目也沒有說是一般納稅人還是小規模啊,如果是小規模,購入的不是一起計入管理費用嗎。。。
是的,這道題是應計入固定資產,因為價值大。你剛才給我說的260,我以為是260元。