當(dāng)時你們是怎么約定的?
我們是被掛靠方 我們幫掛靠公司開出的銷項票 增值稅以及附加稅都是我們交的 掛靠單位是不是應(yīng)該把所交稅款還給我們 還要提供給我們進(jìn)項發(fā)票 是這樣嗎
建筑業(yè)掛靠,企業(yè)所得稅收2%,咨詢相關(guān)老師,老師說不太高,也不太低,比較合理,我想問一下,這個需要被掛靠方給我們提供成本發(fā)票以后按這個嗎?還是被掛靠方不提供成本票也按2%?
我們提供了相應(yīng)的成本發(fā)票,但是被掛靠方不退提供發(fā)票的稅款部分,異地預(yù)交稅款也不給,說是過賬之后才給,被掛靠方這樣合理嗎?
被掛靠方當(dāng)月開出銷項發(fā)票,我們提供給了成本發(fā)票,但是被掛靠方?jīng)]有認(rèn)證,跟我們說成本票過賬之后再認(rèn)證如果不認(rèn)證進(jìn)項,那稅負(fù)不是很高嗎?稅務(wù)局難道不會查嗎
被掛靠單位給甲方已開票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費145500元(管理費已扣夠),所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
工商年報海關(guān)減免稅監(jiān)管貨物里面的經(jīng)營補充信息存貨流動資產(chǎn)流動負(fù)債經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,年初所有者權(quán)益營業(yè)利潤,怎么填寫?
現(xiàn)在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發(fā)現(xiàn)有一張4月份的發(fā)票,我們已經(jīng)入賬了。然后今天發(fā)現(xiàn)對方紅沖了會計,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網(wǎng)頁里做好篩選條件之后,導(dǎo)出來數(shù)據(jù)之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應(yīng)收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發(fā)現(xiàn)估高了 那么成本結(jié)轉(zhuǎn)需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
這道題的D選項,在明顯微小錯報臨界值處已經(jīng)提到組成部分注冊會計師需要將組成部分財務(wù)信息中識別出的超過這個臨界值的錯報通報給集團(tuán)項目組
金蝶旗艦版自制入庫核算流程
老師,你有吉林省各項稅率表嗎
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
當(dāng)時就應(yīng)該提前約定好了,你們提供哪些發(fā)票,然后他收的稅款又是多少。
約定好了,他們收到工程款后,扣下交的稅金還有管理費,提供成本票后退稅,當(dāng)時也沒說不過賬不退稅
那就按照約定的來執(zhí)行 過帳之后才給的話也沒關(guān)系 只要最后給你們是按照約定的來的就行。
他們說的退稅也不是退到個人卡上吧,只是錢還在他們的公戶上放著,我們可以靈活支配是嗎
最好是退給個人,退給個人的話,你這樣就不用交稅了,你退公戶的話,他還得交稅。
我們是按比例提供的票,到時候收到工程款扣代交的稅金跟管理費后,剩余的錢正好是提供發(fā)票過賬的數(shù)額,如果她把退稅款對公賬戶打給個人,那她公戶上過賬{成本發(fā)票}就對不上了
那就可以退到公司賬戶,你們做往來,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款退回來再做相反的。