您好。正常計入其他業務收入。
老師,公司買了一批洗衣液搭配營銷用,原件購入原價出售,請問我先以庫存商品入帳,出售之后是做主營業務收入還是其他業務收入,另外用不用結轉主營業務成本?
老師你好。本月公司開出了一張銷售發票,內容是研發技術服務費,那么同事就歸入了其他業務收入,那請問月末的時候需要結轉其他業務成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
老師,麻煩問一下,營業范圍是這些,我們進了一批芯片,本來要用在自己的電子產品上的,但目前除了些狀況,自己的產品不需要這些芯片了,需要把這批芯片銷售出去。那么銷售出去的芯片是算公司的主營業務收入,還是其他業務收入。公司目前也在自己開發芯片。
我公司購買了一批內存條,之前入管理費用,現在要將這批內存條銷售出去,請問要怎么做賬,計入其他業務收入還是營業外收入,需要結轉成本嗎?
公司之前購買一批辦公室裝飾品,當時一次性計入管理費用,現在公司注銷,處理這些裝飾品,怎么入賬?是計入其他業務收入嗎?可是,要是計入其他業務收入,那其他業務成本是啥?怎么結轉其他業務成本?
老師,你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本,月末應該全部轉入主營業務成本,不應該部分結轉是吧,
老師,服務行業把廚師的工資計入勞務成本,期末把勞務成本如果全部結轉到主營業務成本,就會成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結轉
老板請客服吃飯的發票,計入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車,開具了增值稅專用發票,申報了收入,但是賬務處理(請看我的分錄)出來的利潤表沒有收入,跟申報表不一致,請問要怎么辦
老師,邊際貢獻總額=銷售收入?變動成本,為什么不減固定成本?
商貿企業出入庫單子單獨訂冊比較好還是附在發票后面比較好啊?有的入庫但是票還沒有開出來
發出商品確認收入了,未開票未收款,掛的應收,下個月收款開發票,賬務怎么處理,稅務怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產,我查一下,做重50萬,這種情況咋辦呀
請問,我從會計手中接回來了外賬,因為賬不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產這一項,那在建賬的時候,資產卡片那里,要什么時候做呢?從外賬會計中的憑證中會做賬嗎?是根據她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費、物業費在匯算清繳的期間費用明細表填在哪里
請問會計分錄要怎么做呢? 之前買內存條的時候是 借:管理費用 應交-進項稅額 貸:銀行存款 現在銷售這批內存條是 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交-銷項稅額 需要把管理費用轉出或者結轉內存條的成本嗎
管理費用就不用轉出到成本了,因為不影響損益,這樣就行了,分錄是正確的。。
你這個卡就可以理解為賣廢品了,這樣好理解。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快。