借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
收到留底退稅額怎么做會計分錄?
老師,收到存量留底稅額退還,怎么做會計分錄
收到留底退稅會計分錄怎么做?
老師,收到留底退稅,會計分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,收到增值稅留底退稅的會計分錄怎么做
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師我也是第一回做留底退稅,那進項轉(zhuǎn)出,貸方一直有余額嗎,我不太會分析
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 可以做結(jié)轉(zhuǎn)
是月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,你看下你的銷項和進項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。
謝謝老師,余額在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面?
對的是的是這么做的。
那這個余額就一直放在這個科目里嗎
你的留底不是在轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果不是的話,他在哪個科目里面,我們的留底都是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,所以最后沖了這個科目里面就沒有了,沒有余額了。