同學你好 1 借,研發支出一費用化支出40 貸,原材料20 貸,應付職工薪酬15 貸,銀行存款5 借,管理費用40 貸,研發支出一費用化支出40 2 借,研發支出一費用化支出12 研發支出一資本化支出30 貸,原材料25 貸,應付職工薪酬12 貸,銀行存款5 3 借,無形資產30 貸,研發支出一資本化支出30 按月攤銷 借,管理費用0.5 貸,累計攤銷0.5
(1) 2020年1月10日,甲企業開始自行研發一項行政管理用非專利技術,截至2020年5月31日,用銀行存款支付外單位協作費74萬元,領用本單位原材料成本26萬元(增值稅率13%),經測試,該項研發! 活動已完成研究階段。 (2) 2020年6月1日研發活動進入開發階段,該;階段發生研究人員的薪酬支出35萬元,領用材料成本85萬元(增值稅率13%),全部符合資本化條件,2020年12月1日, 該項研發活動結束,最終開發形成- 項非專利技術并投入使用,該非專利技術預計可使用年限為5年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。
2016年1月1日,甲企業開始自行研發一項專利技術,當年發生與該項專利技術相關的經濟業務活動如下:(1)1月31日,該項專利技術研究階段工作結束。共發生研發人員薪酬25萬元。本月用銀行存款支付其他研發支出64萬元。(2)2月1日,研發活動進入開發階段,該階段領用本企業原材料成本為100萬元(不考慮增值稅),確認研究人員薪酬130萬元。用銀行存款支付其他研發支出18萬元。開發階段的全部支出中有10萬元不符合資本化條件。(3)8月1日,該專利技術達到預定用途,并按法律程序申請獲得專利權,以銀行存款支付注冊登記費2萬元。8月5日,交付行政管理部門使用。專利權采用直線法分5年進行攤銷。預計凈殘值為零。(4)11月1日,將專利權出租給乙企業,租期為10個月,每月租金為5萬元(不考慮增值稅)會計分錄
2016年1月1日,甲企業開始自行研發一項專利技術,當年發生與該項專利技術相關的經濟業務活動如下:(1)1月31日,該項專利技術研究階段工作結束。共發生研發人員薪酬25萬元。本月用銀行存款支付其他研發支出64萬元。(2)2月1日,研發活動進入開發階段,該階段領用本企業原材料成本為100萬元(不考慮增值稅),確認研究人員薪酬130萬元。用銀行存款支付其他研發支出18萬元。開發階段的全部支出中有10萬元不符合資本化條件。(3)8月1日,該專利技術達到預定用途,并按法律程序申請獲得專利權,以銀行存款支付注冊登記費2萬元。8月5日,交付行政管理部門使用。專利權采用直線法分5年進行攤銷。預計凈殘值為零。(4)11月1日,將專利權出租給乙企業,租期為10個月,每月租金為5萬元(不考慮增值稅)
2016年1月1日,甲企業開始自行研發一項專利技術,當年發生與該項專利技術相關的經濟業務活動如下:(1)1月31日,該項專利技術研究階段工作結束。共發生研發人員薪酬25萬元。本月用銀行存款支付其他研發支出64萬元。(2)2月1日,研發活動進入開發階段,該階段領用本企業原材料成本為100萬元(不考慮增值稅),確認研究人員薪酬130萬元。用銀行存款支付其他研發支出18萬元。開發階段的全部支出中有10萬元不符合資本化條件。(3)8月1日,該專利技術達到預定用途,并按法律程序申請獲得專利權,以銀行存款支付注冊登記費2萬元。8月5日,交付行政管理部門使用。專利權采用直線法分5年進行攤銷。預計凈殘值為零。(4)11月1日,將專利權出租給乙企業,租期為10個月,每月租金為5萬元(不考慮增值稅)
甲企業為增值稅一般納稅企業,2021年度至2022年度發生的與無形資產有關業務如下:(1)2021年2月1日,甲企業開始自行研發一項行政管理部門使用的專利權一項,截止5月31日,企業用銀行存款支付材料費用20萬元,工資費用15萬元,其他費用5萬元,經測試,該項研發活動已完成研究階段。(2)2021年6月1日,該研究已進入開發階段,其中已領用材料25萬元,職工工資12萬元,其他支出5萬元。其中符合資本化條件的支出共計30萬元。(3)2021年7月30日,該項研發活動已經完成,最終形成了專利權,并于投入使用。該專利權預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,采用直線法攤銷。請問一下會計分錄怎么寫
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發票,結果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
老師年報,我要準備那些數據和資料呢
企業廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現在還未攤銷完,現在搬廠房,把當時電覽當廢品處理了,收到20000元,現在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產減值憑證后在資產負債表哪里體現出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務登記,生產經營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學歷,畢業年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業務招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業務招待費,還需要填表調整嗎
老師,應收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現在未開發票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務50萬(我們公司是做技術服務,教育咨詢服務的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?