你好,對的是的,是銷售方來開的。
開紅字發票對方已經抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發給銷售方,由發票是銷售方開具嗎
購買方發生退貨專票已經抵扣了,是不是需要購買方開紅字信息表給銷售方開負數發票
購買方已經抵扣了發票,現在購買方已經開具了紅字信息表,這個負數發票是銷售方這邊開嗎?
如果發票已經抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數發票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發票再給購買方嗎
我是銷售方,購買方已經抵扣的發票,要我開紅字,購買方已經開具了紅字信息表,我接下來怎么操作
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
怎么開呀
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
這點哪個
老師能不能盡快回復我信息
你好,選擇第二個的。
可我導不進去,都沒有看到
是讓對方怎么發給我,這邊才能導進去
對方給你開了紅字信息表讓他給你一個電子版的,你放在桌面上。
要怎么弄啊
老師,這個電子版的該怎么弄啊
你好,讓他給你發一個電子版的,他是XML格式的,然后你放到桌面上,不要打開,不要動你上面的圖片的那一個選擇,第二個下載開具。
他就是不知道怎么弄成電子版的
紅字信息表查詢里面有一個導出。
你讓他找紅字信息表查詢的。
他就是直接導出來給我的
我這邊點第二個,什么都沒有
導出來給你之后,你把這個文件放到了桌面上。
放了的,老師
你這個格式怎么不是XML格式的?
只有那個格式的才行嗎?
你好 XML格式的才可以的。