你好 這個工資因為是前期的,建議先放到開發支出里面
老師,行政單位基建項目,目前支付90%,要求全額開票。收到發票時,零余額授權支付90%,財務掛賬10%,預算會計要做到與在建工程一樣做到金額100%嗎? 在建工程100 授權90 其他應付10 行政支出100 資金結存100
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師:早上好!我想問下,建筑行業,總承包方在A省,我是異地施工的分包方,現在承包方要給我們施工勞務方發工資,我們是不是還得提供勞務發票和工程進度表?
各位老師,大家早上好,發包方前期付給零工工資計入到在建工程-工資、還是在建工程-開發支出科目呢
老師,我們是甲方。吧工程包給承包方。我們前期打了一些款。我是做預付款,還是直接做在建工程,,目前還沒收到發票,是等收到第一階段發票了在做在建工程碼?
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師,開具的費用報銷發票金額20.53元,實際支付20元,對公賬戶轉賬也是20元,多出的0.53元需要處理嗎?
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調增嗎?
員工公積金錄入,現實存在相同證件號碼,這是什么情況呢
5月剛開的進項票,能在報4月增值稅的時候勾選么?
老師,我是子公司被另一個子公司收購,收購后注銷,賬上掛的往來賬,合并報表需要去稅務報備嗎
請問教育服務業,一般納稅人增值稅6減3,申報時是填簡易征收嗎
老師,請問一下,個體戶的,之前買了一個人的社保,后來沒有買了,但是只做了減員,請問這樣有問題的嗎?執照還沒注銷的,只是沒有什么業務,那社保需要去注銷嗎?不注銷有問題的嗎?
老師,那水電費、這些呢
這些水電費也是進入到開發之出里面去
老師,那這個有沒必須設置一下三級明細科目,比如,在建工程-開發支出-工資/水電費等
你這個作為三級科目是核算的,比較細的,是可以的。但是沒有強制說必須要設置三級科目