你好少收錢 借銀行存款3200 銷售費用10 貸應收賬款3210
老師,你好,我們開的發票預售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業務收入594.06 這樣對嗎?
你好,老師 發貨403塊 發貨時 借:應收賬款-牧原 134243.33 貸:主營業務收入 118799.41 應交稅費-銷項稅 15443.92 收到貨款 借:銀行存款 134243.33 貸:應收賬款 134243.33 結轉銷售成本 借:主營業務成本 57428.03 貸: 庫存商品 57428.03 這是之前發貨403塊做的分錄,現在由于之前搞錯了,現在退36024元給客戶,9月17日已退還,我要怎么做分錄呢?
老師你好,我想問個問題就是我們是開發軟件的公司,對方委托我們開發軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應該是:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費 成本就是借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發現這個軟件輕微改動后,就可以對外當作產品銷售,但最開始沒有計入研發費用就沒有無形資產就形成不了產品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
你好老師,我們是商混站成品銷售,我們用的速達3000軟件,之前客戶假如購買了3210的成品。我銷售開單入賬形成的分錄是,借,主營業務收入,貸,應收賬款,,完了銷售收款哪里。客戶少給了10元,形成的憑證是,借,庫存現金3200,管理費用10,貸,應收賬款3200,預收賬款10,對嗎這個,軟件自動生成了銷售折讓,
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發票 ,寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業務收入 應稅 。。。(銷售的是音響設備,現目前還沒有收到相關的購買的發票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎)
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師,開具的費用報銷發票金額20.53元,實際支付20元,對公賬戶轉賬也是20元,多出的0.53元需要處理嗎?
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發票,到目前都沒開,供應商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調增嗎?
員工公積金錄入,現實存在相同證件號碼,這是什么情況呢
5月剛開的進項票,能在報4月增值稅的時候勾選么?
老師,我是子公司被另一個子公司收購,收購后注銷,賬上掛的往來賬,合并報表需要去稅務報備嗎
請問教育服務業,一般納稅人增值稅6減3,申報時是填簡易征收嗎
老師,請問一下,個體戶的,之前買了一個人的社保,后來沒有買了,但是只做了減員,請問這樣有問題的嗎?執照還沒注銷的,只是沒有什么業務,那社保需要去注銷嗎?不注銷有問題的嗎?
老師那個軟件,有個銷售收款,他自己自動跳出來的,借,庫存現金3210管理費用10,貸,應收賬款3200,預收賬款10,那個系統自己出現了99.98的折讓,折讓金額10,完了分錄就這樣了
這個設置有些不對哦!你讓軟件公司幫你調整一下!