你好,銷售貨物 借應(yīng)收賬款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫10000,可是我開票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問(wèn)題,倆數(shù)不一致
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度未超45萬(wàn)免征增值稅,期末免征增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那么申報(bào)表沒(méi)有附加費(fèi)的是否就不用計(jì)提附加費(fèi)了? 例如:本季度銷售價(jià)稅185000元,開出1%的增值稅普通發(fā)票增值稅為1831.69元,那么會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款185000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入183168.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1831.69 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免款1831.69 就可以了嗎?不用考慮城建稅及教育附加費(fèi)嗎?
小規(guī)模專票普票收入分錄,都是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 但是之前搞錯(cuò)了,寫成了一般納稅人那種。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。 三級(jí)科目生成就無(wú)法更改。專票可以按這個(gè)分錄繳納(借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸銀行存款)。那普票怎么消掉這個(gè)銷項(xiàng)稅余額呢,因?yàn)槠掌痹鲋刀惷獾模?5w以內(nèi))
外貿(mào)出口 免稅開的電子增值稅普通發(fā)票,摘要寫啥?分錄我借:應(yīng)收賬款-外銷0.8 那另一個(gè)匯率差0.2是寫啥科目貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品1 因?yàn)槭敲舛惖乃詻](méi)有增值稅 貸方就一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?麻煩老師解答下
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款44100。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63;同時(shí)“免稅稅金轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入”,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63貸:營(yíng)業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會(huì)多出那一筆分錄。我是把我的收入發(fā)票給你看看。紅字發(fā)票沒(méi)開錯(cuò),這張收入票在2024年1月如何紅沖?為什么有人說(shuō)要經(jīng)過(guò)以前年度損益調(diào)整?
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)是匯兌損益嗎?
背的詩(shī)的是這么做的。
對(duì)的是的是這么做