同學你好 1 借,銀行存款 貸,實收資本 2 借,銀行存款 貸,長期借款 3 借,在建工程 61500 借,應交稅費一應增一進面10200 貸,銀行存款 借,在建工程 5000 貸,銀行存款5000 借,固定資產66500 貸,在建工程66500 4 借,原材料一加1300加960/1600*100 借,原材料一乙3500加960/1600*500 借,原材料一丙2000加960/1600*1000 借,應交稅費一應增一進項1156 貸,銀行存款6800加1156加960 5 借,生產成本一A15000 借,生產成本一B9000 借,制造費用1200 借,管理費用800 貸,原材料26000 6 借,生產成本一A4000 借,生產成本一B3000 借,制造費用1200 借,管理費用2000 貸,應付職工薪酬10200
1)一、資料:某公司2021年4月份發生下列經濟業務:1.企業收到國家投資500000元,款項存入銀行。2.企業購入需安裝的設備一臺,買價50000元,包裝費和運雜費800元,共計50800元(不考慮增值稅),全部款項已經用銀行存款支付,在安裝過程中,耗用材料1000元,人工費500元,設備安裝完畢經驗收交付使用。3.企業向某公司購入甲材料1000千克,每千克10元,購入乙材料1500千克,每千克20元,址值稅進項稅額5200元,運雜費1000元,全部款項用銀行存款支付。4.以銀行存款33900元預付W單位購買丙材料款。5..上述丙材料運達企業,發票載明每千克6元,共5000千克,增值稅3900元。材料驗收入庫,按實際成本轉賬。6.生產車間領用甲種材料實際成本21000元,其中生產A產品耗用18900元,車間一般耗用2100元。7.按合同規定向.上月已預收貨款的偉光公司發出A產品501件,每件售價600元,合計30000元,增值稅銷項稅額3900元,對方已預付的貨款為36000元,用銀行存款支付多收的貨款。
1、(分錄題,20.0分)正達公司2021年12月發生如下經濟業務:(1)收到投資者投入的資金200000元,款項已存入銀行。(2)向銀行借入3年期借款300000元存入銀行。(3)企業購入-臺需要安裝的設備,設備價款60000元,增值稅為10200元,運雜費為1500元,安裝費用5000元,款項均通過銀行存款支付本月安裝完成,交付使用,結轉固定資產成本。(4)向博達工廠購入材料批,貨款共計6800元,增值稅為1156元,款項以銀行存款支付。同時支付上述材料運雜費960元(按材料重量分配運雜費),材料已驗收入庫。(甲材料100千克,共1300元;乙材料500千克,共3500元;丙材料1000千克,共2000元(5)本月各種材料耗用情況如下:生產A產品領料15000元,生產B產品領料9000元,車間般耗用領料1200元,廠部行政管理部門一般耗用800元,共計26000元。(6)本月發生的工資費用如下:生產A產品工人工資4000元,生產B產品工人工資3000元,車間管理人員工資1200元,廠部管理人員工資2000元,共計1020
機械廠2016年5月發生下列經濟業(1)倉庫發出材料及其用途如下:生產領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉本月應付職工工資150000元。其中A產品生產工人工資60000元,B產品生產工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產折舊費16000元。其中生產車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產品全部未完工,計算并結轉完工產品成本。經濟業務編制會計分錄。
機械廠2016年5月發生下列經濟業(1)倉庫發出材料及其用途如下:生產領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉本月應付職工工資150000元。其中A產品生產工人工資60000元,B產品生產工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產折舊費16000元。其中生產車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產品全部未完工,計算并結轉完工產品成本。經濟業務編制會計分錄。
機械廠2016年5月發生下列經濟業(1)倉庫發出材料及其用途如下:生產領用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產B產品領用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領用丙材料800千克;廠部一般性消耗領用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結轉本月應付職工工資150000元。其中A產品生產工人工資60000元,B產品生產工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計提職工福利費21000元。(4)計提本月份固定資產折舊費16000元。其中生產車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產修理費3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費3000元。(8)按生產工人工資比例分配并結轉本月制造費用。00件全部完工并驗收入庫,B產品全部未完工,計算并結轉完工產品成本。經濟業務編制會計分錄。
老師公司找圓通快遞公司發貨,公司需要提前買快遞單號,每單2元,收款單位是上海匯付支付有限公司,月底再把多支付的款項退回到我們公司賬戶,但給我們開發票的是圓通快遞有限公司,這種情況我怎么做賬?
現金收入需要經過銀行嗎? ,而不能直接用于日常花銷
公司支付個人勞務報酬,是不是要申報個稅,若未收到對方發票,公司在匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師你好 ,麻煩問一下我們勞務公司承擔了與經營無關的支出需要在匯算清繳調增屬于那條規定?
分公司小規模,接了一個工程監理的項目,項目已接近尾聲。現在對方要求開票開6個點(合同中無約定),我可以用總公司(一般納稅人)開票嗎?如果用總公司開票,需要準備哪些備查資料?
老師,怎么補4月份的社保和醫保啊
老師,對于資產組減值,若有一個資產有自己的減值比如說是50,按資產組分后若是分得40,這個資產減值按50走還是40走
公司從股東處借款有涉稅風險嗎
本期有制造費用,制造費用怎么結轉?
老師 代賬公司計提工資多計提了5907.7 我這樣做發放工資對不