?你好 ;? ? ? ?具體是什么方面的; 如果是建筑服務(wù)安裝業(yè)務(wù);? 按9%開票的??
老師對于勞務(wù)合同而言,我是一般納稅人,勞務(wù)方給我開票3%勞務(wù)票,導(dǎo)致我公司少抵扣進項票,因為我們給甲方開具9%工程款發(fā)票!老師這種勞務(wù)合同,小的輔材由他們勞務(wù)公司自行采購,我怎樣在合同中約定比例,一部分開勞務(wù)票3%,一部分開成輔材的材料票13%!勞務(wù)公司可以這樣開具嗎?老師!怎樣約定這個比例,確保我們稅金不受損失!比如主體勞務(wù)合同怎樣簽訂!安裝勞務(wù)合同怎樣簽訂!
您好老師,我們家和一個人力資源公司簽訂的用工合同,由他們跟我們家的員工簽訂了一部分退休返聘協(xié)議和勞務(wù)合同及勞動合同,每個月我們給他們工資款,由他們代發(fā),請問我們這是跟對方簽的什么合同,我們轉(zhuǎn)給對方的工資款能否讓對方開成勞務(wù)費的發(fā)票,他們收的服務(wù)費給開的5%的專票,我們可以給抵扣,工資這塊金額很大,是否應(yīng)該由他們開專票給我們抵扣呢
老師好,現(xiàn)在我們企業(yè)在和下面分包談一筆安裝項目,安裝和勞務(wù)都由對方出,勞務(wù)我們打算讓對面開13%的勞務(wù)費專票,請問可以嗎,如不能那么這個合同如何簽署可以讓對方開13%的專票呢?
老師你好請問我們有個掛靠項目共248400,對方開9個點票出去,我們開13個點和3個點清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請問當(dāng)時簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對方減去管理費和企業(yè)所得稅,我們計算勞務(wù)這塊只要開84000就可以了,老師這個開票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
老師,你好,我公司是建筑服務(wù)公司,有個項目和對方鋼結(jié)構(gòu)公司準(zhǔn)備簽鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包合同,那合同里如何簽訂,對我們公司進項抵扣這塊最有利呢?都是一般納稅人,是分開鋼結(jié)構(gòu)銷售13%+安裝勞務(wù)(簡易計稅)3%?還是直接是9%的建筑服務(wù)呢?謝謝!
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
是建筑安裝類的,通風(fēng)安裝方面,材料采購是按13%來采購的
?你好;? ? ?那你安裝費? 可以按9% 。 銷售材料按13%? ?
沒法在合同上做合并在一起,然后開13的稅票嗎?
?你好;? 那就是從高稅率開票了 。按13%? ?