你好,從的問題上只能看到可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為9100%2B6000
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報(bào)表的口徑:(1)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
(6)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款70000元,增值稅稅額9100元。(7)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元,當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求,依據(jù)增值稅納稅中報(bào)表的口徑:(1)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該商場(chǎng)3月份的應(yīng)納增值稅稅額。(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅;(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2021年7月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開核算)。(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2825元。(3)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含稅銷售額為169500元。(4)購進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,貨款已付:購進(jìn)冰箱100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款80000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元。當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題:(1)計(jì)算該商場(chǎng)7月份可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的銷項(xiàng)稅額(3)計(jì)算該商場(chǎng)7月份的應(yīng)繳納的增值稅稅額
4.某家用電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2019年9月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售收入113000元,同時(shí)提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)22600元(與銷售貨物不能分開核算)(2)銷售電視機(jī)80臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2825元每售出一臺(tái)可取得廠家給予的返利收入200元(3)當(dāng)月該商場(chǎng)其他商品含銷售額為169500元(4)購進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)800元,贊已付購進(jìn)冰箱100臺(tái),不含稅單價(jià)600元,兩項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的增值專發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,還有40臺(tái)冰箱未向廠家付款(5)購置生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款000元,增值稅稅額12800元。(6)另知該商場(chǎng)上期有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額6000元當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并中報(bào)抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算回答問題:(1)計(jì)算該商場(chǎng)9月份可扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該商場(chǎng)9月份的項(xiàng)稅額(3)計(jì)算該商場(chǎng)9月份的應(yīng)納增值稅稅額,
2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計(jì)算該商場(chǎng)6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。(1)當(dāng)月購入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬元。(2)購進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬元。(3)由于管理不善,上月購入的賬面價(jià)值為5萬元的衣服被盜。2.根據(jù)2.1和22例題來計(jì)算該商場(chǎng)2019年6月份應(yīng)納的增值稅額
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師我司為小規(guī)模納稅人需要向銀行貸款來建設(shè)新廠房,因我司資質(zhì)不夠借用A公司(一般納稅人)來貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉(zhuǎn)入到我司公戶,所產(chǎn)生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請(qǐng)問我司收到的借款,以向A公司借款還是向個(gè)人借入賬呢,如何完善原始憑證呢。
老師,您好!我企業(yè)是承租方,5月份該不該繳納土地使用稅?
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會(huì)計(jì)分錄,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師每月工資7千,年收入就是84000,這個(gè)個(gè)稅一直都是3百分之哇
請(qǐng)問小微企業(yè)沒有房租發(fā)票,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整填在哪一欄
老師,請(qǐng)問如何變更營業(yè)范圍
您好,接到稅局電話,說城市配套費(fèi)沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
老師,24年的利潤34萬,因稽查要調(diào)整成50萬,賬上要怎么調(diào)?我們賬上的成本費(fèi)用都是對(duì)公付款的?我要咋調(diào)呢