匯算清繳多繳納的稅款。去稅務(wù)局大廳填寫(xiě)的抵免稅申請(qǐng)表,而且有的時(shí)候還需要你帶一份情況說(shuō)明,然后就等他們上會(huì)批準(zhǔn)通過(guò),一兩個(gè)星期后就可以退到基本賬戶。
網(wǎng)上扣繳增值稅的時(shí)候,提示存在多繳稅金,請(qǐng)通過(guò)誤收多繳退抵稅/入庫(kù)減免退抵稅/匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅功能模塊進(jìn)行退抵稅申請(qǐng)! 搞不懂,怎么有多繳稅金
匯算清繳后多交所得稅在哪里申請(qǐng)退稅?是我要報(bào)稅-一般退抵稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅嗎
老師早上好!匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅,申請(qǐng)退抵稅費(fèi)方式怎么選擇?
老師,早上好!所得稅匯算清繳有退稅選擇退抵之后再退回來(lái)的錢(qián)怎么做賬啊?
#提問(wèn)#2022年企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,需要退稅款,匯算清繳結(jié)算多繳退抵申請(qǐng)?jiān)趺刺顚?xiě)?
我購(gòu)買(mǎi)了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒(méi)有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒(méi)有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒(méi)交過(guò)稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫(xiě)呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒(méi)有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費(fèi)用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見(jiàn)賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問(wèn)過(guò)問(wèn)題,預(yù)付賬款發(fā)票沒(méi)辦法取得了,這個(gè)賬怎么做平
老師在網(wǎng)上不可以申請(qǐng)嗎?有三個(gè)選項(xiàng):退稅,抵欠,先抵后退。報(bào)完年報(bào)的所得稅自動(dòng)可以網(wǎng)上申請(qǐng)退稅,就是不知道怎么選擇
老師是不是選擇先抵后退呀?
同學(xué),因?yàn)槊總€(gè)省的不一樣,如果你可以直接在網(wǎng)上勾選退稅的話,那你直接點(diǎn)選退稅,因?yàn)槟悴淮嬖谙鹊趾笸肆恕D銋R算完本身就多交了
好的,謝謝老師!
不客氣,祝您周末愉快,如果老師的回答有幫助到你,麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)哦