B:選擇不并入的話,48000/12=4000對應的稅率是10%,速算扣除數是210 個稅=48000*10%-210=4590 C:選擇并入應納稅所得額=(110000%2B9500%2B48000-5000)=16250,稅率是20%,速算扣除數是16920 個稅=16250*20%-16920-8480=7100
中國公民王某任職于國內甲公司,其獨生子正在接受全日制碩士研究生教育。2019年王某有關收支情況如下: (1)全年工資、薪金180000元。繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、住房公積金33750元。(2)為乙公司提供一次稅務咨詢服務,取得勞務報酬3800元。 (3)取得全年一次性獎金48000元。選擇不并入當年綜合所得計算納稅。已知:綜合所得減除費用60000元年,勞務報酬所得以收入減除20%的費用后的余額嫩入新:勞務報屬所得個人所得稅預扣半為20%6,每次收入不超過 4000元的。減除費用按800元計算:子女教育專項附加扣除標準為1000元/月,王某夫妻選擇由雙方分別按扣除標準的50%%扣除。 1.算王某提供稅務咨詢服務應預扣預繳個人所得稅稅額? 2計算王某2019年度綜合所得應繳納個人所得稅稅額? 3計算王某2019年取得全年一次性獎金應繳納個人所得稅稅額?
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應納稅所得額為110000元,累計已預扣預繳個人所得稅8480元。假設不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應納稅所得額為110000元,累計已預扣預繳個人所得稅8480元。假設不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應納稅所得額為110000元,累計已預扣預繳個人所得稅8480元。假設不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應納稅所得額為110000元,累計已預扣預繳個人所得稅8480元。假設不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元答案選d,但是我不明白c和d,可以有詳細解析嗎
老師是,算成本的時候是不是就是算的不含稅的價格
老師,請問勞務工的工資可以跟正式員工一樣在同個工資報表里面嗎?然后個稅單獨申報?
老師,商貿業,收到貨物的進項票,還沒有銷售,可以做抵扣嗎?
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?可以做成本扣除么?
老師,公司要注銷的話,工商年報中顯示是異常,不在營業地址,請問這個怎么解決?是先移出異常還是先減資做業務最后再搞這個?
請問老師,個稅由公司全部承擔,員工不出。然后計入管理費用,這個匯算清繳需要調增嗎?
老師好。我想問下。我是商貿有限公司,現在銷售建筑模板,方木。混凝土。等建筑材料,我開票時。工廠比如給我開50000張模板。我只能開出去50000張嗎?是否能多開點,如果按照他的數量。那么不就達不到商貿公司稅負率了嗎?像我這種商貿公司稅負率控制再多少合適,企業所得稅不是利潤的25%的減免20%嗎那么它的稅負率千分之一又怎么算呢,是按照不低于千分之一,還是就報表自動生成的填
老師,建筑業成本票怎么算
老師,您好。我們去年主營業務收入有500多W,為什么信用等級評價年度內無生產經營業務收入?
48 題,按折扣后的銷售額征收增值稅。打9折為啥是1-9%
c減基礎費用不是60000嗎.為什么是5000啊
因為1-11個月已經減去了5000*11=5500 本月減去5000的
老師,可以詳細講解d嗎,
D錯的原因是要分情況的