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老師,企業所得稅匯算清繳的申報表里面,有個第八大項里面的減去本年累計已繳納的企業所得稅,這個項,我全年沒有繳納企業所得稅,就繳納一次是因為做上一年的匯算的時候補交的企業所得稅,這樣的話,這個里面我要把這個金額填寫進去嗎?

2022-05-28 12:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-28 12:13

同學你好,本年已累計預繳的所得稅數字,這個數據是系統從金稅三期后臺自動帶出來,不需要填寫,你今年補繳去年的所得稅的話,是算在所屬年度上年的,跟今年沒有關系。

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快賬用戶5900 追問 2022-05-28 12:14

就是自動帶出來的正確結果是應該沒有這個數的對吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-28 12:42

你如果沒交 數字就是0 才對 不可以手動修改

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快賬用戶5900 追問 2022-05-28 12:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-28 13:01

不客氣 祝你周末愉快 如果老師得回答有幫助到你 麻煩給個評價

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同學你好,本年已累計預繳的所得稅數字,這個數據是系統從金稅三期后臺自動帶出來,不需要填寫,你今年補繳去年的所得稅的話,是算在所屬年度上年的,跟今年沒有關系。
2022-05-28
你好,對的是的,是這么做的。
2022-03-15
你好,利潤總額后面有個項目(減所得稅費用),這里的金額是當年計提的所得稅費用金額。 不是預繳的,也不是實際繳納的?
2022-05-04
你好不需要的,它用的是利潤分配,或者是以前年度損益調整來做。
2021-05-14
你好,需要填寫在匯算清繳申報表的主表,本年累計預交稅額欄次?
2021-05-27
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