您好。借固定資產,進項稅額,貸銀行存款。
資料一甲公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月十五日甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備取得的增值稅專用發票上注明的價款為二十萬元。增值稅稅額為兩萬6000元,支付安裝費,并取得增值稅專用發票,注明安裝費兩萬元,稅率9%,增值稅稅額為1800元。
12.20 1.【單選】甲公司系增值稅一般納稅人,2020年9月15日購買一臺管理用設備并立即投入使用,取得增值稅專用發票上注明的設備價款為400萬元,增值稅稅額為52萬元,取得貨物運輸行業增值稅專用發票注明運輸費為2萬元(不含稅),當日甲公司預付了該設備未來一年的維修費,取得的增值稅專用發票上注明價款為8萬元,增值稅稅額為1.04萬元,以上款項均已通過銀行存款支付。不考慮其他因素,該項設備的入賬價值為( )萬元。 A、454 B、410 C、402 D、462
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。(1)購入進行安裝時:借:①200000②——應交增值稅(進項稅額)26000貸:銀行存款226000(2)支付安裝費:借:③40000應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600貸:銀行存款43600(3)設備安裝完畢交付使用:借:④240000貸:⑤240000
2020年6月1日,甲公司購入一幢商業大樓作為生產車間并交付使用,取得的增值稅專用發票上注明的價款為20000萬元,增值稅稅額為1800萬元,款項以銀行存款支付。甲公司為增值稅一般納稅人。
2020年5月15日,甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200000元,增值稅稅額為26000元,支付安裝費并取得增值稅專用發票,注明安裝費40000元,稅率9%,增值稅稅額為3600元。甲公司為增值稅一般納稅人。
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
這題還是沒明白
具體哪一塊沒明白,具體追問。
就是怎么算啊
后面用時再折舊,借制造費用,貸累計折舊。
步驟是什么樣的
您好。還有啥步驟?就是按照題目說的寫分錄就行了。
分錄怎么寫
您好,購入和折舊的分錄都寫了,還寫哪一個分錄?
沒有了謝謝
不客氣,祝您工作愉快。