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老師,您好,這道題A選項不算做是個人消費嗎?難道不應該視同銷售嗎

老師,您好,這道題A選項不算做是個人消費嗎?難道不應該視同銷售嗎
2022-05-27 18:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-27 18:51

你好,同學,用于企業自身辦公,不屬于個人消費,是為了企業生產經營發生的,可以抵扣

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快賬用戶1084 追問 2022-05-27 18:53

可以抵扣是什么意思

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齊紅老師 解答 2022-05-27 18:56

自產辦公桌時發生的進項是可以抵扣的

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快賬用戶1084 追問 2022-05-27 18:56

老師,個人消費指什么

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齊紅老師 解答 2022-05-27 18:59

個人消費是滿足個人需求的,指衣食住行中的消費

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你好,同學,用于企業自身辦公,不屬于個人消費,是為了企業生產經營發生的,可以抵扣
2022-05-27
你好,應該計提銷項稅額,計入管理費用的金額=2000*1萬*(1%2B13%) 分錄是 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利?     貸:主營業務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本     貸:庫存商品   借:管理費用     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?
2021-07-29
同學你好!捐贈的話? ?會計處理上? 直接結轉庫存商品的 所謂視同銷售? 這個是增值稅意義上的? ?所以銷項稅計算? 是按公允價值(200萬元)來的哈
2021-03-13
同學你好,因為這道題是受托加工的,所以受托方應該代扣代繳,受托方在移交的時候應代扣代繳消費稅。然后,在該產品出售的時候,受托方代扣代繳的這部分可以用于抵扣消費稅。
2023-03-16
您好 不視同銷售 所有權沒有轉移 還是自己單位的
2020-09-17
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職稱:注冊會計師,稅務師

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