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老師,這個題怎么做啊,不應該計提銷項稅額嗎,不是視同銷售嗎,怎么選a呢

老師,這個題怎么做啊,不應該計提銷項稅額嗎,不是視同銷售嗎,怎么選a呢
2021-07-29 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-29 21:21

你好,應該計提銷項稅額,計入管理費用的金額=2000*1萬*(1%2B13%) 分錄是 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利?     貸:主營業務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本     貸:庫存商品   借:管理費用     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?

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2021-07-29
你好,同學,用于企業自身辦公,不屬于個人消費,是為了企業生產經營發生的,可以抵扣
2022-05-27
同學你好!將自產/委托加工的產品 用于集體福利 這個 是視同銷售 而將外購的產品 作為集體福利 這個不是視同銷售 要區分哦
2020-09-30
學員您好,這里是增值稅上要視同銷售做收入,會計上是不做收入的
2021-07-08
學員你好,是稅法要求視同銷售的
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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