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某生產(chǎn)企業(yè)主要生產(chǎn)銷售應(yīng)納消費(fèi)稅的應(yīng)稅貨物,適用的增值稅率為13%,消一費(fèi)稅稅率為20%。2021年5月在對(duì)其上年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn):上年度3月發(fā)生一次銷售業(yè)務(wù),向購(gòu)買方開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額為500000元、增值稅銷項(xiàng)稅額為65000元;同時(shí)開具收款收據(jù),取得包裝物押金收入9040元。其會(huì)計(jì)處理為:借:銀行存款574040貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)65000其他應(yīng)付款一一包裝物押金9040但檢查時(shí)該企業(yè)未對(duì)包裝物押金做任何處理。問:該企業(yè)的處理是否正確,如有錯(cuò)誤應(yīng)該補(bǔ)繳的增值稅和消費(fèi)稅分別是多,如何進(jìn)行調(diào)賬處理?

2022-05-26 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-26 22:28

1,會(huì)計(jì)分錄沒問題,但是押金你當(dāng)月明確退回時(shí)間,所以不能直接判定不繳納稅 2,借,其他應(yīng)付款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9040÷1.13×13% 應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅9040÷1.13×20%

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1,會(huì)計(jì)分錄沒問題,但是押金你當(dāng)月明確退回時(shí)間,所以不能直接判定不繳納稅 2,借,其他應(yīng)付款 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9040÷1.13×13% 應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅9040÷1.13×20%
2022-05-26
同學(xué)您好,正在解答
2023-06-26
你好,這個(gè)題目的分錄不正確。需要把優(yōu)質(zhì)費(fèi)計(jì)入收入核算 當(dāng)月,當(dāng)年的處理是 借:資本公積,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 跨年的處理是 借:資本公積,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-07-05
1借原材料900 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出900
2022-04-25
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-05-08
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