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某工業生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2020年2月,主管稅務機關對其上年12月生產經營情況及應繳納的增值稅進行檢查,發現問題如下:(1)12月5日12號憑證:購進原材料一批,已驗收入庫,取得增值稅專用發票一張,注明價款20萬元、稅額2.6萬元。取得運輸部門開具的運輸業普通發票一張,注明運費1萬元;取得裝卸費增值稅專用發票一張,注明裝卸費用2000元,稅款120元,款項均未支付。(2)12月12日42號憑證:銷售產品一批,開出增值稅專用發票一張,注明價款10萬元、稅額1.3萬元,貨已發出;開具普通發票一張,取得包裝物銷售收入33900元,款已收存銀行。(1)借:原材料211100應交稅費—應交增值稅(進項稅額)27020貸:應付賬款—××單位238120(2)借:銀行存款146900貸:主營業務收入100000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000營業外收入33900要求寫出調賬分錄

2022-04-25 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-25 11:45

1借原材料900 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出900

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-25 11:45

2借營業外收入33900 貸其他業務收入30000 應交稅費應交增值稅銷項稅3900

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1借原材料900 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出900
2022-04-25
你好請把題目完整發一下
2022-04-25
你好,同學 原材料成本應該是21200 進行稅額26000+900+200
2022-11-25
同學你好。運費的增值稅稅率是9%,裝卸費的增值稅稅率是6%。發票上注明的費用為不含稅金額,所以運費的增值稅金額為540元;裝卸費增值稅金額為180元。此發票為增值稅普通發票,因此這部分稅額不能作為進項稅抵扣。 運輸裝卸費用合計:6000%2B540%2B3000%2B180=9720元 賬務處理如下: 借:原材料 109720 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅13000 貸:應付賬款 122720
2022-06-17
借原材料106000 應交稅費,應交增值稅進項130000+6000×9% 貸、應付賬款。
2024-11-08
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