預(yù)繳的稅金也算,稅負(fù)率是算的所有應(yīng)交的稅
你好,我是建筑施工企業(yè),是借資質(zhì)做工程,現(xiàn)在又是跨地經(jīng)營(yíng)的一般計(jì)稅項(xiàng)目,我在當(dāng)時(shí)扣除了勞務(wù)分包額后再預(yù)交2%,現(xiàn)在我需要開(kāi)票金額355.43萬(wàn),當(dāng)期我待抵扣的進(jìn)項(xiàng)有51萬(wàn)多,現(xiàn)在公司這邊要求有稅負(fù)率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對(duì)的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請(qǐng)教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計(jì)稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問(wèn)題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開(kāi)票100萬(wàn)元,其中有勞務(wù)分包60萬(wàn)元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬(wàn)元的2%的增值稅)。(問(wèn)題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開(kāi)票100萬(wàn)元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問(wèn)的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
在我小規(guī)模期間我采購(gòu)了這批貨物回來(lái)我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷(xiāo)售,也沒(méi)有按小規(guī)模的征收率開(kāi)具發(fā)票的嘛,當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開(kāi)具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開(kāi)成專(zhuān)票給我嗎?
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
填寫(xiě)出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對(duì)應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
只要再交1萬(wàn)就可以了
用的其他公司,人家說(shuō)預(yù)交的2點(diǎn)不抵扣,都是可以抵扣的呀,說(shuō)交項(xiàng)目所在地了,沒(méi)有交他們當(dāng)?shù)兀@邏輯不對(duì)吧
這是不對(duì)的,預(yù)繳的是可以抵應(yīng)交的
人家說(shuō)如果不開(kāi)外經(jīng)證就是抵扣6個(gè)點(diǎn),開(kāi)的外經(jīng)證話只讓抵扣4個(gè)點(diǎn),2點(diǎn)不抵扣,老師呀,怎么解釋呢讓他明白呢~而且如果2點(diǎn)不抵扣我就相當(dāng)于增值稅承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)
你就跟他講,反正我出的所有稅錢(qián)都是應(yīng)該要算的
人家說(shuō)了,我交我們這了,沒(méi)有交他們當(dāng)?shù)兀冶罎⒘恕?
增值稅申報(bào)不是按項(xiàng)目所在地的增值稅申報(bào),是整個(gè)公司的稅負(fù)。
對(duì)呀,那2點(diǎn)雖然交在我們當(dāng)?shù)亓耍沁@個(gè)是他公司可以抵扣的稅,是這個(gè)意思?給交沒(méi)交他當(dāng)?shù)責(zé)o所謂,這個(gè)意思
現(xiàn)在一說(shuō)就交我們項(xiàng)目所在地了,沒(méi)交他們當(dāng)?shù)兀荒艿挚蹮o(wú)語(yǔ)了
那就換一個(gè)能夠理解這個(gè)概念的人去講
已經(jīng)講不明白了,反正就是開(kāi)外經(jīng)證你就只能抵扣4點(diǎn),不開(kāi)外經(jīng)證你就抵扣6點(diǎn),那我還不如不開(kāi),多抵扣點(diǎn),我就想他說(shuō)的開(kāi)外經(jīng)證只讓抵扣4點(diǎn)那2點(diǎn)跑哪了
是的,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第5號(hào))按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元的,當(dāng)期無(wú)需預(yù)繳稅款
好的我明白,就是他們不抵扣預(yù)交的2點(diǎn)增值稅我真是搞不明白
這個(gè)問(wèn)題我也只能幫你到這里了,具體還是要去與對(duì)方單位溝通