你好同學,再交1萬,包括預繳的
你好,我是建筑施工企業,是借資質做工程,現在又是跨地經營的一般計稅項目,我在當時扣除了勞務分包額后再預交2%,現在我需要開票金額355.43萬,當期我待抵扣的進項有51萬多,現在公司這邊要求有稅負率保證有3%,麻煩你幫我看一下,我上交公司的稅是多少,可用余額是不是對的
老師你好,請問建筑企業卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師你好,請問建筑企業卡稅負率,外經證預交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務收入100萬,巳經在異地預交了2萬,我要使增值稅負達到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師們好,本企業為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節稅?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
等于說預交的2點也算在稅負里,雖然預交在外地了?
你好同學,你說的是對的
用的其他公司,人家說預交的2點不抵扣,都是可以抵扣的呀,說交項目所在地了,沒有交他們當地,這邏輯不多吧
他說的不對吧
我該怎么給他說明白呢老師
你好同學,這個稅負是企業總體的稅負,包含本地和異地,他說的不對
人家說如果不開外經證就是抵扣6個點,開的外經證話只讓抵扣4個點,2點不抵扣,老師呀,怎么解釋呢讓他明白
你好同學,你就和他說,這個2%是我實際交出去的,為何不算稅負,不算我的稅負算誰的稅負?
人家說了,我交我們這了,沒有交他們當地,我崩潰了……
那也沒辦法了,這個是常識,基本上公司都算的,可能他們公司這樣規定
你看看老師,我不開外經證就是可以抵扣6點,開外經證就才讓我抵扣4個點,我說我交了2點,我再給你交1個點,我還抵扣6點對不對~
如果開了外經證只讓抵扣4點,我承擔的增值稅就是5個點
你好同學,這個是新問題,麻煩老問題先結束然后重新發起,謝謝