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2、2021年6月份,甲公司發(fā)生進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出事項如下:(1)10日,庫存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)毀損,材料實際成本為20000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為2600元。(2)18日,領(lǐng)用一批外購的原材料用于集體福利,該批原材料的成本為60000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為7800元。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,寫出有關(guān)會計分錄。

2022-05-25 16:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 16:29

您好 借:待處理財產(chǎn)損溢22600 貸:原材料 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2600 借:管理費(fèi)用67800 貸:應(yīng)付職工薪酬67800 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:原材料 60000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7800

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您好 借:待處理財產(chǎn)損溢22600 貸:原材料 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2600 借:管理費(fèi)用67800 貸:應(yīng)付職工薪酬67800 借:應(yīng)付職工薪酬 67800 貸:原材料 60000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7800
2022-05-25
同學(xué)你好 1、借:待處理財產(chǎn)損溢22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)2600 借:管理費(fèi)用22600 貸:待處理財產(chǎn)損溢22600 2、借:原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)7800 貸:銀行存款67800 借:原材料7800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)7800 借:管理費(fèi)用67800 貸:原材料67800
2022-05-26
您好 借 待處理財產(chǎn)損溢20000 貸 原材料20000 借 管理費(fèi)用67800 貸 應(yīng)付職工薪酬67800 借 應(yīng)付職工薪酬67800 貸 原材料60000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7800
2022-04-19
同學(xué)你好 1、 借 原材料 260000 ? 貸? 應(yīng)付賬款 260000 2、 借? 原材料? -260000 ? 貸? 應(yīng)付賬款? -260000 借? 原材料 260000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3800 ? 貸 應(yīng)付賬款? 263800 3、 借? 應(yīng)付職工薪酬? ?67800 ? 貸? 原材料??60000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)7800 4、 借? 庫存商品 150000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)19500 ? 貸 銀行存款? 169500 借 生產(chǎn)成本 169500 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬?169500 借? 應(yīng)付職工薪酬?169500
2022-05-23
1借原材料暫估260000 貸應(yīng)付賬款暫估260000 2借原材料260000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額33800 貸銀行存款293800 3借在建工程67800 貸原材料60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出7800 4借應(yīng)付職工薪酬169500 貸庫存商品169500 5借待處理財產(chǎn)損益22600 貸原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2600 借管理費(fèi)用22600 貸待處理財產(chǎn)損益22600
2022-05-23
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