您好,根據(jù)題目,個(gè)人認(rèn)為您的理解是正確的。
2019年5月誒公司為一般納稅人增值稅稅率為13%以下情況。1.10月10日因管理不上造成庫存物資意外失火的,增值稅專用發(fā)票上注明的成本為¥20,000。增值稅為2600元2.18日,我收到一批購買福利用原材料。該材料成本為6萬元,購買時(shí)繳納進(jìn)項(xiàng)稅額為7800。
18.2019年5月份,甲公司(一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%)發(fā)生如下事項(xiàng):①10日,庫存材料因管理不善發(fā)生意外火災(zāi)損失,有關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的材料成本為20000元,增值稅稅額為2600元。②18日,領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利,該批原材料的成本為60000元,購入時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7800元。下列說法正確的有( )。 A.管理不善造成的材料毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)繼續(xù)抵扣 B.轉(zhuǎn)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目的金額為22600元 C.借記“應(yīng)付職工薪酬”科目67800元 D.應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目的金額為7800元 D答案對(duì)嗎?不是應(yīng)該10400嗎?
甲公司因地震災(zāi)害毀損一批外購原材料,成本為100萬元,增值稅13萬元;另毀損一批自產(chǎn)庫存商品,實(shí)際成本為800萬元。在批準(zhǔn)之前,下列會(huì)計(jì)處理正 確的有()。 A.借記“待處理對(duì)產(chǎn)損溢”科目913萬元 B.貸記“原材料”科目100萬元 C.貸記“庫存商品”科目800萬元 D.貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目13萬元 E.借記待處理財(cái)產(chǎn)損益科目900萬元
2022年3月份,甲公司發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出事項(xiàng)如下:(1)10日,庫存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)損失,材料實(shí)際成本為20000元,相關(guān)増值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為2600元,甲公司將毀損庫存材料作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢入賬。(2)18日,領(lǐng)用一批外購原材料,用于集體福利,該批原材料的實(shí)際成本為60000元,相關(guān)増值稅專用發(fā)票上注明的増值稅稅額為7800元。要求:編制會(huì)計(jì)分錄。
(1)2021年6月10日,公司購進(jìn)原材料一批已驗(yàn)收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑征,款項(xiàng)也未支付。隨貨同行的材料清單列明的原材料銷售價(jià)格為260000元(2)2021年6月15日,取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為260000元,增值稅稅額為了3800元(3)2021年6月18日,領(lǐng)用一批外購的原材料用于集體福利,該批原材料的成本為60000元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為7800元。(4)2021年6月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺(tái)作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為150000元、增值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價(jià)款和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,(5)2021年6月29日,庫存材料因管理不善發(fā)生火災(zāi)毀損,材料實(shí)際成本為20000元。相關(guān)增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為2600元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理(會(huì)計(jì)分錄)
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負(fù)債也下沉,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
我們公司是個(gè)物業(yè)公司,對(duì)方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項(xiàng)目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費(fèi),還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費(fèi)?
老師好,我們的帳之前一直在代賬那做,固定資產(chǎn)這塊要怎么從哪下手呢,數(shù)據(jù)搞不懂,代賬那的固定資產(chǎn)明細(xì)有些都是19年的還在提,去年裝修買的家具電腦都沒見在固定資產(chǎn)上顯示,都給做了費(fèi)用了,我現(xiàn)在怎么入手呢
您好老師,公司24年7月后的5年內(nèi)實(shí)繳,7月前的?3年過渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個(gè)過渡期是從開業(yè)開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業(yè),是2026年實(shí)繳還是2027年實(shí)繳啊
請(qǐng)問公司員工電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,電話是員工個(gè)人姓名,能入賬嗎?計(jì)不計(jì)入綜合所得繳納個(gè)稅?
增值稅怎么算?怎么銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)差不多,稅還交很多呢
今年2月份新成立了一家道路運(yùn)輸?shù)奈锪鞴荆?-4月一共開票7萬稅率1%的普票,但是現(xiàn)在客戶要求要開稅率9%的發(fā)票,要從小規(guī)模申請(qǐng)為一般納稅人嗎?需要提供什么資料,申請(qǐng)后多久可以開出9%的發(fā)票呢?
小規(guī)模開出去的專票一般人能抵扣嗎
一般納稅人開具專票稅率是6%,開普票也是嗎?
請(qǐng)問,在電子稅務(wù)局如何查詢合計(jì)繳稅金額?
答案就是7800呢?理解不了
您好,可能是答案不準(zhǔn)確。