?你好;? ? 你們軟件系統 是 怎么來? 的; 好久收到的; 考慮入無形資產的時間? ?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬,今年1月份支付23.4萬,以前會計的賬務處理: 借:長期待攤費用 22.07 應交稅費-應交增值稅-進項稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請問一下,現在又要支付一次進度款,23.4萬,請問還是這么做賬嗎?為什么不能做進無形資產里呢?
老師好,正常情況下收到發票還未入庫,借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應付賬款,但是公司做的是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸應交稅費-待認證稅額,但我們實際上已經認證抵扣了,這樣做的話,實際報稅跟賬目是不是不一樣的呢?
老師請問我們一個軟件系統錢是階段性付的,付一次開一次專票,這個又不能入無形資產怎么做賬呢!以前的會計是掛的應付賬款,稅費他也認證抵扣了,但是還是掛在應交稅費待認證進項稅額的貸方的,這個是怎么做的呢
請問老師,我們是農業一般納稅人,收到員工開來的1360.3的通行費普票,我看前一個會計做賬是借方:管理費用—汽車使用費 1329.69元,應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額30.61元,貸方:銀行存款 1360.3元,這個是什么操作,普票不是不能抵扣認證嗎?
本月收到購入固定資產的發票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現了負數,我是否需要做一筆分錄將待認證進項稅額轉入其他流動資產的借方,等后面我需要抵扣這一筆進項稅額再轉出進行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
一般納稅人,技術服務類合同,稅率是多少
請問老師工程預繳稅款這種,申報時候有什么特別的處理的嗎?謝謝
老師 一個消防器材改造提升工程 開票時名稱開什么 建站服務-消防工程 ? 我領導說市政加消防工程
做匯算填報:A105080 資產折舊,攤銷及納稅調增明細表固定資產原值欄是填寫本年購入的固定資產原值還是本年購入+以前年度的固定資產原值合計數?2~7欄中的所有固定資產資產原值是填寫本年購入金額還是本年+以前年度合計金額?
老師你好,我老板開了一間小酒吧。1月的時候開了一張發票給對方,1月時就確認了收入。后來3月,對方給我們公戶轉了這筆錢過來,銀行回單的附言寫:小電充電寶預付款。我現在的分錄要怎么做?
老師好,蔬菜生鮮超市用什么庫存和收銀系統比較好
我只有銀行流水怎么做帳
股東分紅個稅籌劃有沒有什么方法
老師,怎么查詢個稅完稅證明
老師,幫忙看看,上個月是這樣做的,這個月發票來了憑證怎么做?
因為這個軟件要不段更新,老板也確定不到好久能付完款,19年付了一部分,今年要付一些就是不知道怎么入賬
? 你好;? 那你就 收到無形資產軟件好久開始用的;當月計入無形資產去 ;? 當月分攤? ? ? ?;先走應付賬款掛著? ?
19年都在用了,一直沒入無形資產,不知道入多少
因為是專票掛賬分錄怎么做呢
?好; 補做賬 ; 借無形資產 ;進項稅貸應付賬款; 之前付款做 :借應付賬款貸銀行存款 ; 然后19年 開始補攤銷分錄哈? ??
但是錢沒付完呢,后期又付一點又入無形資產去攤銷嗎
?你好; 沒有付款 ; 就掛著就行了。以后付款哈 ; 是的? ?