你好,這個是不能抵扣進項稅額的。
購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬 元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具普通發票。可抵扣的進項稅額為多少?
老師,一般納稅人物流運輸公司開具的增值稅普通發票可以減進項稅額抵扣嗎?
出口企業請物流公司運貨,物流公司標注的一部分費用是進倉費,進倉費如果開具普通發票不能抵扣進項,如果并入運輸費開具專用發票則可以抵扣,這個進倉費可不可以和運費合并開具專用發票?
運輸企業開具的普通發票上注明的運費可以抵扣進項稅額嗎?
國內旅客運輸的普通發票可計算抵扣進項稅,必須是普通發票開具運輸服務客運費嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
假設某企業取得運輸企業開具的普通發票注明的運費可以抵扣嗎
普通發票是不能抵扣進項稅額的。
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。