1,外來原始業務1,4,5 2,可以報銷,這里屬于真實經濟業務,滯后報銷
大學生王紅應聘到家香酒業公司從事出納工作,在經過了一個月的短暫培訓后,熟悉了出納崗位的工作職責及主要工作內容,于2019年8月末接管出納工作,該公司2019年8月末庫存現金余額為2000元,9月發生有關庫存現金業務如下: (1)9月1日,簽發現金支票一張,從銀行提取3000元以備零星開支。 (2)9月4日,行政辦公室購買辦公用品,以現金400元付訖。 (3)9月10日,銷售部李華出差,預借差旅費1500元,以現金支付 (4)9月12日,李華出差回來報銷差旅費1800元,差額以現金補付。 (5)9月20日,清查庫存現金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,現金短缺原因查明,為出納員王紅工作失誤造成,由其負責賠償,尚未收到王紅賠款。 (7)9月23日,收到王紅現金賠款。 (8)9月末,該公司庫存現金余額應為多少? 要求:根據上述業務(1)—(7)編制會計分錄,并計算月末庫存現金的余額
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
萬幫有限公司財務部。2020年4月份該公司的主要業務如下:4月1日,該公司收到銀行收款通知單,收東方公司上月欠款330000元(外)4月4日,采購員李毅出差預借差旅費8000元,王杰審核借款單后,以現金付訖;(自4月6日,王杰根據公司工資結算單,以現金98700元發放公司員工工資;(自4月8日公司銷售部副經理李明持一張金額為350元的發票前業報銷售,發票上注明系考察費。經王杰審核,發票上應填寫的內容齊全(外)4月10日公司辦公室職員章麗持一張金額為13600元,開票日期為2019年12月的發票前來報銷并稱這是當時出差回來后遺失面現在找到的發票;(外)4月12日,公司財務部總賬會計人員外出培訓一個月,公司領導決定由王杰臨時兼任公司總賬會計·問題:(1)分析上述經濟業務哪些屬于外業原始憑證?如此屬于自制原始憑證?(2)銷售部副經理李明(合法)和辦公室職員章麗(時效)的發票能否報銷,為什么?
項目一:貨幣資金業務原始票據任務1:2019年12月1日,哈爾濱紅葉家具有限公司財務部門開出現金支票一張,從銀行提取現金10670元用于發放工資。要求:填寫現金支票、蓋章、編制記賬憑證(提供現金支票1張)任務2:2019年12月4日,哈爾濱紅葉家具有限公司出納員將收到的現金5963元銷售材料款存入銀行。要求:填寫現金交款單、識別銀行返還聯次、編制記賬憑證(提供現金交款單1張)任務3:2019年12月4日,哈爾濱紅葉家具有限公司銷售部高盼盼出差預借差旅費3600元,參加產品談會公司以現金支付。要求:填寫借款單、相關人員簽章、編制記賬憑證借款單年月借款部門姓名事由借款金額(大寫)萬佰拾元角分部門負責人簽署借款人簽章凡借用公款必須使用本單二、第三聯為正式借據由惜款人和單位負責人簽章三、出差返回后三天內結算單領財務經理審核意見根據以上做會計分錄
資料:甲公司某年7月份發生部分經濟業務如下:(1)7月3日,廠部購買辦公用品680元,用轉賬支票支付。(2)7月5日,總經理張明出差借支差旅費1500元,以現金支付。(3)7月9日,開現金支票,由銀行提取現金2000元。(4)7月15日,供應部門李志報銷差旅費480元,以現金支付(供應部門采用定額備用金制度)。(5)7月17日,辦公室張明出差回來報銷差旅費1380元,余款交回現金。(6)7月23日,用現金支付職工王光等生活困難補助1200元。(7)7月24日,清查庫存現金,發現現金短款300元。(8)7月25日,經查明24日短缺的現金應由出納員賠償100元,其余200元無法查明原因。(9)7月26日,清查庫存現金,發現現金長款500元。(10)7月26日,銷售A產品一批,售價600元,增值稅102元,共收取現金702元。(11)7月26日,將現金800元存入銀行。(12)7月27日,經查明26日的現金長款,應支付張三100元,其余400元無法查明原因。(13)7月30日,由銀行提取現金89700元,準備發放職工工資。(14)7月3
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?