同學你好, 另收取包裝物相金5萬元——這個是?
6、某企業(yè)一般納稅人,企業(yè)某月有關經(jīng)營情況如下(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價6780000元,另收取包裝物租金56500(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價3164元。(3)購進生產(chǎn)用液品面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅器480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額30元。(5)購進一輛銷售部門的貨車,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額390000(6)組織職工夏李旅游,支付住宿費,取得墡值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。已知:培值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證要求:1、計算甲公司當月銷售M型彩電增值稅銷綃項稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事彩電的生產(chǎn)與銷售業(yè)務。2019年8月有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。 (3)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額390000元。 (4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 (5)購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。 (6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。 (7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈送給某醫(yī)院150臺,委托某商場代銷800臺,作為投資提供給某培訓機構400臺;購進50臺電腦獎勵給業(yè)績突出的職工。 各項分錄
2019年)甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。(3)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。(5)購進一輛銷售部門和職工食堂混用的貨車,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額96000元。(6)組織職工夏季旅游,支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。(7)將自產(chǎn)Z型彩電無償贈送給某醫(yī)院150臺,委托某商場代銷800臺,作為投資提供給某培訓機構400臺(Z型彩電每臺不含稅售價4300元);購進50臺電腦獎勵給業(yè)績突出的職工。已知:增值稅稅率為13%;取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算應交增值稅。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6780000元,另收取包裝物租金56500元。(2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。(3)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。(4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計算甲公司當月應納增值稅額。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,某月有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售M型彩電,取得含增值稅價款6 780 000元,另收取包裝物租金56 500元。 (2)采取以舊換新方式銷售N型彩電500臺,N型彩電同期含增值稅銷售單價4 520元/臺,舊彩電每臺折價316.4元。 (3)購進生產(chǎn)用液晶面板,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480 000元。 (4)購進勞保用品,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 請計算甲公司當月應納增值稅額。
老師,小規(guī)模注銷走簡易注銷,銀行存款有余額,實收資本余額大于銀行存款額,未分配利潤為負數(shù)。需要在走流程前做退股的分錄不?不做退股分錄可以不?
老師,我想問一下去年開的小規(guī)模納稅人目前只有小賣買跟小服務幾萬跟幾千資金收益。目前開的都是普票,現(xiàn)在接了個大項目,對方要求開專票,開專票跟開普票有什么區(qū)別老師。
老師:小規(guī)模納稅人免稅部分計入營業(yè)外收入,那增值稅納稅申報表的收入和所得稅納稅申報表的收入就會不一樣?
一般納稅人購進生物毒素,小規(guī)模和一般納稅人分別怎么開票,稅率分別是多少?
給員工買的床上四件套能入賬嗎
我想學下匯算清繳個稅和企業(yè)所得稅的在哪里有課程呢
現(xiàn)在銀行是不是都不給隨便辦理個人儲蓄卡了
老師用利潤分配未分配利潤怎么寫分錄
什么情況下稅務局官網(wǎng)開票時候沒有自動帶出自己企業(yè)的銀行賬戶和開戶行呢?需要怎么處理
郭老師,24年暫估的,匯算調(diào)增,25年取得發(fā)票,我25年調(diào)減嗎
是另收取包裝物現(xiàn)金5萬元打錯了不好意思
同學你好 是另收取包裝物現(xiàn)金5萬元——不是押金或租金,對吧?
是的是現(xiàn)金
同學你好 ,請計算當月的應納增值稅款。=10000000/(1加13%)*13%加50000/(1加13%)*13%加800*4000/(1加13%)*13%減800000
謝謝老師
不客氣的,祝您 學習 愉快 ;