學(xué)員你好,金額大的話通過以前年度損益調(diào)整,不大的話調(diào)整當(dāng)期管理費(fèi)用即可
房租費(fèi)去年已計(jì)提入賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—房租,今年付房租,收到房租發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
去年做了5萬暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
去年:借:管理費(fèi)用房租 貸:其他應(yīng)付款 今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我如果紅沖的話,跨年的分錄應(yīng)該怎么做
老師,去年暫估了費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租暫估 貸:其他應(yīng)付款 今年1月份開了發(fā)票回來我如何沖賬
去年做的分錄,借,管理費(fèi)用—暫估 貸,應(yīng)付賬款—暫估, 今年發(fā)票來了,我要怎么做分錄?直接原分錄沖銷的話,管理費(fèi)用是屬于今年的,就會(huì)動(dòng)到今年管理費(fèi)用數(shù)據(jù)
老師,您好!我想問一下剛接的賬,有進(jìn)項(xiàng)稅額余額,我查抵扣平臺(tái)上已經(jīng)全部抵扣完了,要怎么把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額15161.89給結(jié)轉(zhuǎn)做平?
裝修費(fèi)和消防安裝費(fèi)收到發(fā)票是當(dāng)月開始攤銷還是次月
老板開的個(gè)體工商戶,老板需要做工資么?老板沒有專項(xiàng)附加扣除 做工資跟不做工資 哪個(gè)劃算呀?
合伙企業(yè)是否不需要申報(bào)匯算清繳?
老師好,請(qǐng)問A公司跟B公司轉(zhuǎn)租了辦公場所、需要把租金轉(zhuǎn)給B公司。請(qǐng)問B公司能否開出租金發(fā)票?不能的話、有什么其他處理辦法?
老師航空運(yùn)輸電子客票行程單咋樣抵扣
一般納稅人租庫,如果對(duì)公付款,對(duì)方不能給開發(fā)票,怎么入賬
老師,請(qǐng)教一下原股東占股百分之60,是30萬實(shí)繳,然后注冊資本減少到了百分之十10也就是十萬,這個(gè)帳怎么改
老師:匯算清繳的時(shí)候,工資薪金的賬載金額是不是計(jì)提的1-12應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際支出的是1-12月發(fā)的實(shí)際工資,這樣賬載金額和實(shí)際支出金額一定不一樣,因?yàn)椋瑢?shí)際支出金額扣除了社保個(gè)人承擔(dān)部分,和個(gè)稅個(gè)人部分。我這樣說的對(duì)嗎?
請(qǐng)問票據(jù)的明細(xì)賬具體指什么?單獨(dú)的一本帳?謝謝老師
借:其他應(yīng)付 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣嗎
是的,你的理解完全正確