您好 該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。 1000*100%2B100*1000*0.13=113000 C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬
某家電生產(chǎn)企業(yè),2019年4月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%,不考慮其他因素,做出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅稅率為13%,不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元A.90400B.80000C.100000D.113000
17.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.11300018.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬
15.【單選題】下列各項(xiàng)中,不屬于職工薪酬的是()。(2018年)A.為職工交納的醫(yī)療保險(xiǎn)B.為職工交存的住房公積金C.為職工報(bào)銷因公差旅費(fèi)D.支付職工技能培訓(xùn)費(fèi)16.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)給車間的生產(chǎn)工人,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為50000元,適用的增值稅稅率為13%,成本為35000元,下列各項(xiàng)中,發(fā)放該項(xiàng)非幣性福利應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的金額為()元。(2021年)A.41500B.35000C.56500D.5000017.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.113000
18.【單選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工的會(huì)計(jì)處理表述不正確的是()。(2017年)A.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本B.按產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入C.按產(chǎn)品的賬面價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬D.按產(chǎn)品的公允價(jià)值加上增值稅銷項(xiàng)稅額確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺(tái)空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺(tái)成本為0.18萬元,市場(chǎng)售價(jià)為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬元。A.67.8B.61.02C.54D.60
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計(jì)劃成本下,計(jì)劃采購1000元的原材料,實(shí)際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張?bào)w檢費(fèi)發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計(jì)提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費(fèi)用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對(duì)方要開研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲(chǔ)罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個(gè)網(wǎng)址申報(bào)? 同時(shí)需要哪些資料?
有幾個(gè)問題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個(gè)人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開票信息,能開嗎?假如個(gè)人和公司不是一家的,能開嗎?如果個(gè)人是這個(gè)公司的能開嗎?個(gè)人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會(huì)不會(huì)有問題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開票類目開現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預(yù)收款做無票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說。
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!