這個(gè)賬上是不需要調(diào)整的。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司如果在21年盈利,需要計(jì)提匯算清繳的年度企業(yè)所得稅不?是年末計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)損益,22年繳納就行。還是不需要計(jì)提,22年申報(bào)繳納匯算清繳的企業(yè)所得稅的時(shí)候,用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)?
我做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年計(jì)提的福利費(fèi)一直未支付,這個(gè)企業(yè)所得稅不能扣除,請(qǐng)問(wèn)我需要調(diào)表,是否需要調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年的企業(yè)年金計(jì)提未支付,也沒(méi)有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦,2023年6月份支付取得發(fā)票了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)23年匯算清繳需要調(diào)減嗎?
21年計(jì)提了年終獎(jiǎng),這筆錢(qián)23年4月才發(fā)了一部分,21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒(méi)做調(diào)增,所以我也所得稅少交了,現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,調(diào)增的是不是沒(méi)發(fā)的那部分?
公司是免稅行業(yè),22年一直未交企業(yè)所得稅,做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增,這種情況我們需要繳納調(diào)增這部分的企業(yè)所得稅嗎
機(jī)構(gòu)為編程培訓(xùn)學(xué)校,涉及童伴業(yè)務(wù)--開(kāi)票類(lèi)目,研學(xué)、游學(xué)、打比賽、培訓(xùn)這些業(yè)務(wù)屬于哪些類(lèi)目
出口收匯明細(xì)表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續(xù)費(fèi)公司實(shí)際收到的金額?
勞動(dòng)法可以去哪里查?
工商年報(bào)中的 資金數(shù)額 怎么填?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司名下的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是總包,把水電分包給一個(gè)建筑裝飾中心(個(gè)體戶)做,對(duì)方只能開(kāi)3%建筑服務(wù)-水電工程的發(fā)票,沒(méi)辦法開(kāi)材料票,這樣開(kāi)票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請(qǐng)問(wèn)老師,建材批發(fā)公司把名下的固定資產(chǎn)小車(chē)賣(mài)了,賣(mài)車(chē)發(fā)票沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)嗎?名稱(chēng)開(kāi)什么項(xiàng)目呢?
老師,請(qǐng)教一下,一家勞務(wù)公司給對(duì)方簽的合同是80萬(wàn),開(kāi)票也開(kāi)的80萬(wàn),但是銀行存款收了20萬(wàn),剩下的60萬(wàn)通過(guò)發(fā)工資來(lái)沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個(gè)月開(kāi)進(jìn)發(fā)票計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月開(kāi)出發(fā)票,計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)兩者怎么寫(xiě)抵扣分錄啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅