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某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。

2022-05-19 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-19 10:17

你好,這里的進項稅額是多少呢?

你好,這里的進項稅額是多少呢?
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快賬用戶93tz 追問 2022-05-19 10:19

沒有進項稅額

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:20

你好,沒有進項稅額,則該企業上述業務應繳納增值稅=68萬/1.13*13%%2B35萬/1.03*2%

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快賬用戶93tz 追問 2022-05-19 10:28

為什么后面的稅率和前面的稅率不一樣啊

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:30

你好,是的,兩個事項的稅率是不同的 這個題目的考點,也就是在這個地方?

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快賬用戶93tz 追問 2022-05-19 10:32

為啥我看書上銷售舊貨不都是3征收率減按2嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:33

你好,這個是舊的固定資產,是按3%的征收率減按2%征收增值稅

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快賬用戶93tz 追問 2022-05-19 10:35

那前面的2013年購買的一臺機器設備為什么不能算

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:37

你好,因為前面的2013年購買的一臺機器設備,進項稅額抵扣了,不符合上述情形啊

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快賬用戶93tz 追問 2022-05-19 10:41

我還是不太明白,

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:42

你好,這里是兩種情況 1,是正常購進的固定資產,進項抵扣了 2,進項稅額沒有抵扣的固定資產 需要分別計算?

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68÷1.13×13%+35÷1.13×13% 你計算一下結果同學
2022-01-07
你好,這里的進項稅額是多少呢?
2022-05-19
您好 ?則該企業當月應納的增值稅為( )萬元。 206/1.03*0.02%2B10.3/1.03*0.02%2B33.9/1.13*0.13=8.1
2021-04-09
41.2/1.03*2% 你好,按照這個來的。
2022-10-10
您好,同學,缺少完整的條件呢
2023-09-20
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