你好,這里的進項稅額是多少呢?
某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。
某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。
某企業為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過的一臺設備銷售給其他企業取得收入41.2萬元該設備在2008年四月購進購進時未抵扣進項稅額該固定資產原值50萬元已提至40萬元該企業上述業務應繳納增值稅為多少萬
某商貿企業(為增值稅一般納稅人)進口機器一臺,關稅完稅價格為210萬元,假設進口關稅為50萬元,;本月將機器售出,取得不含稅銷售額350萬元。要求:計算該商貿企業本月應納增值稅額。
圓甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設備(非農機)和農機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設備(非農機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
請問,小規模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發票可以嗎?
企業反向開票,產生的稅費可以直接入營業稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發票也要勾選統計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發票,怎么做賬
沒有進項稅額
你好,沒有進項稅額,則該企業上述業務應繳納增值稅=68萬/1.13*13%%2B35萬/1.03*2%
為什么后面的稅率和前面的稅率不一樣啊
你好,是的,兩個事項的稅率是不同的 這個題目的考點,也就是在這個地方?
為啥我看書上銷售舊貨不都是3征收率減按2嗎
你好,這個是舊的固定資產,是按3%的征收率減按2%征收增值稅
那前面的2013年購買的一臺機器設備為什么不能算
你好,因為前面的2013年購買的一臺機器設備,進項稅額抵扣了,不符合上述情形啊
我還是不太明白,
你好,這里是兩種情況 1,是正常購進的固定資產,進項抵扣了 2,進項稅額沒有抵扣的固定資產 需要分別計算?