把你的表格發出來看一下啦。
你好老師,請問一下,2019年部分固定資產處置清理了,年度匯算填?寫A105080表時我沒有把已清理的固定資產原值、貸方本年折舊、貸方累計折舊數據填寫進去,掃描后提示期間費用表中的折舊費合計數應小于A105080表中帳載金額,后來我把19年已清理的固定資產數據填入A105080表內,再掃描又提示原值期末余額與A105080中原值不一致,請問應該如何處理
老師,我們本年處理固定資產了,累計折舊有借方數,匯算清繳固定資產折舊,累計折舊攤銷額這個數據我是不是要用貸方余額減借方數嗎?
當年有出售固定資產的情況,累計折舊有借方發生額,所得稅匯算清繳資產折舊表中本年折舊只是填寫當年累計折舊貸方數,這個出售的固定資產的借方累計折舊應該怎樣填寫呢?
老師,幫我看一下,這個累計折舊的數據,在匯算清繳時填寫A105080資產折舊這個表時怎么填。 注:當年度發生固定資產清理 累計折舊:期初余額 貸:12245041.78 本期借方:1623142.33 本期貸方:853866.5 余額:12520598.42
本年度發生了固定資產清理,匯算清繳怎么填? 比如一個小汽車發生了固定資產清理,他的固定資產期末余額是0,累計折舊本年有累計發生額,累計折舊期末余額是0
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎