你好 ; 那你只有出口業務; 有內銷業務嗎 ?
老師你好,我有個問題想問一下您。就是我們公司是一家工業企業,然后呢,現在有一筆業務不是很清楚。就是我們公司有一部分的那個東西在別人那里加工,然后那個原材料,我們也同在加工那家公司買,然后就等于說那個原材料沒有直接到我們工廠里面來,就直接在那個加工公司里面買的原材料。然后一起加工,然后這個我要做賬的話,該怎么做呢?因為那個原材料沒有回來,我就想著那個是直接做那個委托加工物資里面還是怎么樣?麻煩老師幫我看一下好不好?
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業務成本還是生產成本里面
老師,你好,我們是 外貿企業,自購了原材料委托給加工廠加工,現在加工廠給我們開的是加工票,。我們退不了稅做免稅。是不是只需要把我們購進原材料的那一部份進項稅轉出就可以呢?加工票的進項稅額需不需要轉出呢?
老師你好,我想問一下,外貿公司自購原料委托加工廠加工,現在加工廠只給我們開加工發票,這一筆貨物我們就無法退稅了,這樣的話,我們自購原料與加工費是否都需要做進項轉出呢?轉出的稅 額是否計入主營業務成本里呢?
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計價的元素也有受托加工的鉍元素,因為我公司自己不能加工成品,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費給冶煉廠,同時我們再返還成品給材料方,我們也收供應商加工費,中間會賺點加工費差價。實際業務是一收到材料我方就先把成品鉍給供應商了,這業務怎么入帳呢?
跨年的憑證發現預付賬款入錯了應付賬款,怎么調整過來?
老師,我們公司現在的項目是工業園區修廠房。我是按照建房來設置科目呢,還是按照建筑業工程施工設置科目
個人所得稅扣繳申報表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進紙張,款項一次性支付。入庫出庫是每月打,還是最后支付的時候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個業務,我們單位去年剛開始運行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經支付完了,今年讓開發票的時候,這家公司已經注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險費退費到公戶上怎么做賬
老師,請問廣東省茂名市電白區的做了:僅銷售預包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應該怎么辦呢?
如果是進價A產品是352,B產品是298,組合售價賣1362,開發票各自銷售收入多少?怎么算
你好!什么情況下需要做無票收入?
你的內銷指的是什么?本來我們自購了原材料是作價銷售給加工廠,加工廠將材料及收取的加工費一并開具成品發票給我們的用于退稅的。現在不肯給我們這樣開發票,那我手上就有自購原材料的發票,還有加工費的發票。
?你好; 意思就是你們是否在國內銷售 ;? ?國內銷售產生的銷項稅 可以用進項稅來抵扣的? ??
沒有的呢,我們都是出口的呢。
?你好; 那你就 轉出到 成本去 ; 這個計入 借原材料貸進項稅轉出 ;到時銷售結轉到主營業務成本去? ? ?
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好;滿意請給予評價??