您好 這個不好這樣操作的啊 這是虛開發(fā)票啊
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師你好!我公司是小規(guī)模納稅人,客戶要求我們提供13%的發(fā)票。我們讓同行業(yè)單位幫忙代開了13%發(fā)票給客戶,我們再開3%的發(fā)票給幫忙代開的單位。請問發(fā)票之前的稅點(diǎn)差應(yīng)該怎么計算?謝謝!
老師 你好 我想請問下 我們單位是制造業(yè) 幫忙給客戶運(yùn)了一批貨物到浙江總公司 對方讓我們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票 應(yīng)該開幾個點(diǎn)的
你好,我們屬于個體戶,發(fā)票是去國稅局代開的專票,客戶給我們打款要求公對公但是我們沒有對公賬戶,我們提供法人銀行卡給客戶那邊說不行?請問能有什么合法解決辦法嗎?我對這塊也不太了解!謝謝幫助!
老師你好,請問一下我們是建材行業(yè)銷售粉煤灰的同時,需要給客戶提供運(yùn)輸上門的服務(wù),我們運(yùn)輸是找其他公司幫忙運(yùn)輸?shù)模强蛻粜枰夜鹃_發(fā)票給他,不接受運(yùn)輸公司開發(fā)票給他,我可以開給他,其他運(yùn)輸公司再開給我可以么
申報個稅的時候?qū)m椏鄢趺床僮鳎缓笮枰⒁饽男?/p>
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師你好!是虛開發(fā)票,現(xiàn)在很多單位發(fā)票不夠都是算稅點(diǎn)購票的。這稅點(diǎn)要怎么計算?謝謝!
請問對方價稅合計多少金額 您開價稅合計多少金額
老師你好!假如對方價稅合計12000元(13%的稅率),我公司開價稅合計金額8000元(3%的稅率),這要怎么計算?謝謝!
對方增值稅12000/1.13*0.13=1380.53 您單位增值稅8000/1.03*0.03=233.01 稅額差1380.53-233.01=1147.52
老師你好!發(fā)票中稅額欄中稅額差價是嗎?謝謝!
發(fā)票中稅額欄中稅額差價 是的 另外還 涉及到對應(yīng)的城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅
印花稅:12000/1.13*0.0003=3.1858 企業(yè)所得稅:(12000/1.13- 8000/1.03)*25%=713.12 這樣計算對嗎?謝謝!
還有城建稅 附加稅呢 單位是小微企業(yè)嗎
城建稅 附加稅:1147.52*10%=114.752 小微企業(yè)按2.5%進(jìn)行計算 企業(yè)所得稅:(12000/1.13- 8000/1.03)*2.5%=71.312 這樣計算對嗎?謝謝!
小微企業(yè)現(xiàn)在城建稅 附加稅 印花稅也是減半計算的哈 企業(yè)所得稅的利潤總額要減去城建稅 附加稅 印花稅后的金額計算
城建稅 附加稅:1147.52*10%*1/2=57.376 印花稅:12000/1.13*0.0003*1/2=1.5929 企業(yè)所得稅:(12000/1.13- 8000/1.03?1.5929-57.376)*2.5%=69.8378 這樣計算對嗎?謝謝!
這樣計算正確的哈
老師你好!如果對方幫我們代開發(fā)票,我公司不開發(fā)票給對方。12000/1.13*0.13=1380.53(對方增值稅) 城建稅 附加稅:1380.53*10%*1/2=69.0265 印花稅:12000/1.13*0.0003*1/2=1.5929 企業(yè)所得稅:(12000/1.13- 1.5929-69.0265)*2.5%=263.7212 這樣計算對嗎?謝謝!
不提供發(fā)票 這樣計算正確的
有的單位還要計算個人所得稅的