同學你好 這個不需要轉出的
老師,應交稅費-應交增值稅(減免稅款)月末咋結轉,,是先轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎,再從應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目轉到應交稅費--未交增值稅嗎
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進項,月末結轉借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額呢?
請問老師,一般納稅人當月用了應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,月末需要把這個科目轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”嗎?
月底要不要把科目“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”的貸方余額,轉到科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方?(第一步) 再把科目“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的貸方 轉到科目“應交稅費-未交增值稅”的貸方?(第二步)
老師,一般納稅人月底都要結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月初交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 【應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值】這個科目的余額一直累積在那嗎?需不需要把它怎么平一下?
職工教育經費為什么不按標準扣除?實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
張三給我轉1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉賬記錄 李四拿著收據
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發票呢
第5問,借款利息不需要調整嗎?老師
老師,設置了下推的生成采購發票的,入庫單如何刪除
老師,星云,設置了自動下推的生成采購發票的入庫單,入庫單如何刪除
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發票呢
你好老師,個人所得稅里面的專項扣除。第一個問題,三險一金指的是失業險,養老保險,醫療保險和公積金嗎?在算個人所得稅專項扣除扣的是個人承擔的那部分嗎?
老師可以幫忙總結一下,哪些影響營業利潤,和其他有關利潤的知識點嗎
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
不轉出的話,那賬上的“轉出未交增值稅”的余額跟申報表上的留抵余額對不上哈,這不影響嗎?
不影響啊,這個科目我們都沒有做轉出的。
做這個科目是這樣做嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
轉出未交增值稅: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
不是這個,是進項稅額轉出這個科目?
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)? 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)?