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老師你好!我公司最近一直也沒營業(yè)都是零申報。但最近想把公司名下的一輛汽車賣給個人。對方把款打入到我公司名下后去辦理更戶。請問這相關(guān)科目如何處理?打進來的款是做收入嗎?怎么做?

2022-05-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 14:38

你好同學,你這樣的話,你正常應(yīng)該是借銀行存款貸營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:38

你這個因為情況比較特殊,所以只能這樣做了。

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快賬用戶8489 追問 2022-05-13 14:39

那我公司還要開票給對方吧?開票金額做營業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:42

你好同學,如果它是個人的話,你也可以不給他開票的,直接你做賬就可以。

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快賬用戶8489 追問 2022-05-13 14:43

哦直接做賬那我是否可以不做收入繼續(xù)零申報呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:47

你好,你這種情況的話,你最好做,因為你已經(jīng)把這個車掛到你們公司名下了。

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快賬用戶8489 追問 2022-05-13 14:49

那如果不開票,我可以做營業(yè)外收入,那稅金該怎么算呢?按照銷售收入的13%做銷項增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:53

你是一般納稅人嗎?你只以前認證過進項發(fā)票的話,就是按13%個點來計算的。

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快賬用戶8489 追問 2022-05-13 14:54

如果是小規(guī)模納稅人,也沒認證過發(fā)票就是按照三個點吧?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:57

您好,您可以按照三個點去開發(fā)票的。

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你好同學,你這樣的話,你正常應(yīng)該是借銀行存款貸營業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022-05-13
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2025-04-18
同學,你好? 分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2023-03-07
需要繳增值稅 因為你們有收入的 你是一般納稅人的話13%的增值稅 附加稅12% 印花稅萬安分之三 所得稅看利潤 小型微利企業(yè)附加稅和印花稅可以減半 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 沒有成本
2022-06-18
這個保險不能稅前扣除調(diào)增就可以
2022-05-23
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