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2017年某國有商業企業利用庫房空地進行住宅商品房開發,按照國家有關規定補交土地出讓金2840萬元,繳納相關稅費160萬元,住宅開發成本2800萬,其中含裝修費用500萬元,房地產開發費用中的利息支出為300萬元(不能提供金融機構證明),當年住宅全部銷售完畢,取得銷售收入共計9000萬元,繳納營業稅、城建稅和教育費附加495萬元,繳納印花稅4.5萬元,該公司所在省人民政府規定的房地產開發費用扣除比例為10%,計算企業應繳納土地增值稅?

2022-05-12 21:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-13 04:43

你好需要計算做好了給你打電話

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齊紅老師 解答 2022-05-13 07:34

土地成本2840%2B160=3000 開發成本2800 開發費用(3000%2B2800)*10%=580 稅金及附加495%2B4.5=499.50

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齊紅老師 解答 2022-05-13 07:36

扣除項目金額合計是3000%2B2800%2B580%2B499.50=6879.50 增值額是9000-6879.50=2120.50 增值率是2120.5/6879.50*100%=30.82% 計算企業應繳納土地增值稅2120.50*30%=636.15

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2023-10-19
土地成本2840+160=3000 開發成本2800 開發費用(3000+2800)*10%=580 稅金及附加45+4.5=49.5
2023-10-19
同學你好 都有發票吧
2022-12-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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